公司采購管理制度匯編15篇
隨著社會不斷地進步,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編為大家收集的公司采購管理制度,希望能夠幫助到大家。

公司采購管理制度1
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。
一、建帳
全部商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬,全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作具體的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一,互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分離建賬反映。
二、入庫
商品進庫時,倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),按照實物填寫入庫單,入庫單應具體記下品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經手人,并按照入庫單記下材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務)。
三、出庫
按照開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,出庫單應記下編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管,按照送貨單逐日逐筆記下商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的.回單交給財務,若有特別狀況可在第2天交回,若未按時交回,應追究相關人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對),一份交財務。
四、必需嚴格倉庫管理規(guī)程舉行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時記下入賬,做到日清日結,確保商品進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結束,應將當日發(fā)生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)覺問題和差錯,應準時查明緣由,并舉行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的,應準時的用書面的形式向有關部門匯報,必需按審批程序經領導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調節(jié)。
七、倉管員工作職責
1、精確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格根據(jù)商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。
4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、仔細做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、仔細做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進倉的貨先發(fā)。
8、仔細做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求準時通知選購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品準時回收倉庫保管。
9、仔細做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,避開商品走失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、仔細協(xié)作各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調貨工作。
公司采購管理制度2
為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降底采購成本,滿足公司對優(yōu)質資源的需求,進一步規(guī)范物質采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。
一:請購及其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程,請參照公司請購單
2、請購單的要素:請申購部門、請購的用途、請購物品的品名、請購物品的數(shù)量、請購物品的規(guī)格、請購物品需求時間、申請部門主管簽字同意、采購審核、公司領導批準,請購如有特殊需要填寫在備注一欄。
3請購單及其提報規(guī)定
。1)請購單應按照要素填寫完整,清晰,由公司領導審核批準后報采購部門。
(2)如遇公司生產急需的物資,公司領導不在的情況下,可以電話或者其它形式請示,征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。
(3)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部 4.采購流程:
采購計劃→ 采購申請→ 部門主管簽字→倉儲部(庫存核實庫存)→采購部門審核→公司領導審批→采購部門(按需采購)→ 驗收入庫(收料單或入庫單)→發(fā)票單據(jù)齊全→ 倉儲部(清貨入庫)→采購部門(填寫報賬單據(jù))→ 財務部審核 →公司領導審批→出納支付
二、請購單的接收及采購規(guī)定
1、采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整,清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批。
2、通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
3、對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門、接收請購時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
5、對于請購單所需采購物資,采購人員應按照請購單內容合理選擇供應商進行供給。
6、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理,無法滿足請購部門時間需求的應通知請購部門,并給以明確的期限。
7、重要項目的采購,在采購前應征求公司相關領導的建議。
8、在公司合格供應商范圍內采購的物資及產品采購周期不應超過5天,在公司合格供應商采購范圍外采購的物資及產品采購周期不應超過7天
9、采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因,遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、供應商選擇規(guī)定
1、采購所選擇的供應商應具有一定資質和實力,具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析,所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。
3、收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中的價格。
4、重要項目應通過一定的方法對于供應商的實力,資質進行驗證和審查,通過進行實地考察,了解供應商的`各方面實力。
5、參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判,經過比價,議價匯總匯報公司相關領導,征得同意后方可簽訂合同。
四、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應包含的要素
合同名稱,合同編號,簽訂地點,采購物品名稱,規(guī)格,數(shù)量,單價,總價及合同(總額 合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應說明),質量要求及規(guī)范,要求交貨日期,違約責任和解決糾紛的辦法,雙方公司信息,合同簽訂及其規(guī)定,發(fā)票的提供時間及要求,付款方式,違約責任,合同附件等
2、合同簽定應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效,原則上合同必須是原件,但特殊合同以傳真或其它形式給供應商后,要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
五、付款及合同執(zhí)行
1、按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款
2、按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
3、填寫費用報銷單,該單審批簽字完畢后提交財務部由財務部安排付款。
4、已簽訂合同由采購負責人負責跟進,采購負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題采購人員應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導。
5、已簽訂的合同在執(zhí)行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量按時履行。
6、合同在履行期間應按照約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
六、驗貨與入庫
1、對供應商已經提供的物資采購人員應及時通知相關部門進行驗收
2、對于生產輔助物資驗收標準參照公司相關規(guī)定和請購部門對請購物資要求執(zhí)行
3、對于生產材料的驗收有質檢部在第一時間進行質檢與驗收。
4、公司所有的生產材料,入庫前均應通知質量部門檢驗,生產輔助材料由安全環(huán)保設備部檢驗,合格后由倉庫清點入庫
5、所采購物資在運達公司后采購部應及時通知請購部門及時按排卸貨與搬運
七、采購人員行為準則
1、廉潔自律,嚴守工作紀律及保密條例。
2、不發(fā)表影響公司的言論,信息和意見。
3、不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正;顒
4、不接受供應商任何形式的禮金、禮品或返利;
5、嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;
6、能及時按質按量地采購到所需物品;
7、嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;建立完善的采購產品價格信息檔案。
8、認真分析采購工作,改進流程、規(guī)范和采購標準,提出有助改進公司和供應商服務水平的建議。
9、做好采購相關文檔的存檔、備份工作;
10、在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;
11、采購日常檔案管理要求 采購員對于供應商的管理,要求建立存檔文檔表格和電子表格,存檔文件包含《供應商名錄及相關資料》、《詢價記錄》、《采購記錄》等資料文檔,進行統(tǒng)一備份存檔管理
公司采購管理制度3
物業(yè)公司物資選購、庫管、領用暫行管理方法
一.物資用品選購
1.物資選購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則舉行,選購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)省成本,削減庫存。
2.選購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購方案表'并交給倉庫庫管員,庫管員應按照物資庫存狀況,核定收拾各部門(管理處)的月物資選購方案表','月物資選購方案表'送分管副總舉行審核,報總經理審批同意,由選購人員按照批準狀況按輕重緩急在當月內完成選購方案。
2.急需選購的物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。
3.選購全部物資必需所有入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供給商送貨,由供給商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供給商;一聯(lián)交選購人員。
三.物資領用程序
1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫精確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需仔細按申領單品名和數(shù)量精確發(fā)放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序舉行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經銷商,作為配合商家,商家必需保證材料的.質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3.配合商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。
5.選購管理責任:選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。
公司采購管理制度4
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括:單價x萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程采購申請
采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。
采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。
緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。
若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。申購:工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。詢價
各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。
采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
審批:采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。
采購實施與驗收入庫
“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。
采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。
所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預定的采購質量標準及數(shù)量進行驗收,并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質量、數(shù)量不符合要求,應及時保存證據(jù),與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據(jù),交予財務部備案。
所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續(xù),因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。
采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊采購流程
集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
零星采購
零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于x元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。
采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票,應供應商原因不能開具發(fā)票的,應要求開具收款收據(jù)。
零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后x日內將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發(fā)生質量問題,由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。應急采購
應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。
應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。
應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。
應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在x日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后x日內將墊付金額退還墊資人。
采購
采購是指因部門生產需要,需定期進行的采購。
需進行采購的`部門,應編制需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。
需求預算批準后,各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。
采購人詢價后,填寫“采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。
“采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。
應采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按進行結算。
三、備案
1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。
四、采購紀律
1采購人職責
建立供應商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
所購物資的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè),采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。
公司采購管理制度5
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理,規(guī)范所有物品采購工作,保障公司經營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業(yè)務相關的'采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。
二、采購原則
1、詢價比價原則
有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
5、監(jiān)督問責原則:采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質量、價格等問題,相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請:
1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的調研數(shù)據(jù)進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。
二、詢價比價議價:
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇:
1、具有合法經營主體者。
2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫:
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。
六、對帳付款:
第四章物品申領與保管
一、物品領用
1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記,登記內容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。
公司采購管理制度6
一.集中采購和管理的原則
.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,
.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內容,對價值在萬元以上的'成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表
.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。
.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的,自采購后日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。
.按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。
.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質優(yōu)價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè),機關各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
公司采購管理制度7
1.1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢,特制定本制度。
1.2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理,除另有規(guī)定外,需依本制度執(zhí)行。
。1)選購部負責本規(guī)則制定、修改、廢止之起草工作。
(2)供給鏈副總經理負責本規(guī)則制定、修改、廢止之核準。
預防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一,同時也是為了確保選購交期,確保交期的目的,是須要的時光,提供生產所必須的物料,以保障生產并達成合理生產成本之目標。
。3)因為效率受影響,需要增強工作時光,導致創(chuàng)造費用的增強。
。4)因為物料交期延誤,實行替代品導致成本增強或品質降低。
。5)交期延誤,導致客戶削減或取消訂單,從而導致選購物料之囤積和其他損失。
。6)交期延誤,導致選購、運送、檢驗之成本增強。
。7)斷料頻繁,易導致相互協(xié)作的各部門人員勇氣受挫。
1.1選購部將請購、選購、供給商生產、運送及進料驗收等作業(yè)所需的時光予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類原材料L/T,并綜合比較核實各類材料L/T的合理性,終于匯總發(fā)出,交由PMC部門下單組輸入EPR舉行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。
1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測選購的物料。見
2.1預先明確交期及數(shù)量,大訂單可采納分批交貨方式舉行。
2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析,周四轉發(fā)選購,由選購按照齊套分析產生的三周交貨方案,依據(jù)不同材料對應的不同供給商,分離發(fā)給相關供給商三周交貨方案,并在一天內要求各供給商確認答復交貨時光,最后由對應選購工程師匯總回復PMC實際可交貨時光,藉此每周滾動更新,確保相關供給商清晰所供之材料詳細的交貨時光及數(shù)量并依次提前備料生產。
。3)每月、每周供給商(風險、重點核心的按單及按預測選購的物料)產能分析和負荷分析
3.1每月、每周供給商產能分析和負荷分析綻開和執(zhí)行見附頁《供給商產能分析和負荷分析制定》
3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配,與此同時應充分同相關供給商舉行交流或者現(xiàn)場稽核,事先了解供給商的產能配備狀況,若其產能配備的確不能滿足當前分配份額額度的正常供給,或者品質亦無法保證的狀況下,需準時填寫招標份額調節(jié)表,申請份額切換。
。4)請部分供給商提供生產進度方案及交貨方案,確保預防欠料
4.1選購工程師按照向PMC提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力,便于實行對策。
4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時,選購工程師應在供給商訂單執(zhí)行開頭生產的同時要求供給商自主提供生產進度方案及交貨方案,并以此同PMC要求交貨方案舉行核實對照,若不能滿足,則需立刻同供給商舉行商議,調節(jié)配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據(jù)此方案時光節(jié)點舉行監(jiān)督并敦促供給商嚴格執(zhí)行。
5.1選購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應急。
5.2工程部定期發(fā)出所有獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推舉替代物料(選購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉),并由器件工程部主導替代物料的承認,終于加入BOM。
(1)交期確定后方案員開頭實施對交期執(zhí)行狀況跟蹤確認,選購工程師按照每周齊套分析回復的《選購欠料復期表》,重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產進度情況,并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。選購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供給商的交流,對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理,包括技術支援、品質輔導等。
(2)交期,規(guī)格及數(shù)量變更的準時聯(lián)絡與通知以確保維護供給商的利益,協(xié)作本公司之需求。
當交貨方案有變更時應第一時光以郵件以及電話的方式務必通知到相關供給商,確保不能因交貨方案變更未準時知會供給商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供給商交期管理辦法:按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進辦法
3.1方案審核法:按照供給商對訂單交期回復結果和對供給商交貨方案確實認來跟蹤交貨狀況。此辦法適應于組織架構完美、管理水平比較高、供貨質量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長久合作的重要供給商。
3.2生產會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在選購風險,選購周期比較長,并且是重點保障的客戶產品的物料,實行定期例會與供給商及相關部門會議研討的方式,審批分批交貨方案,要求供給商重點確保的辦法。
3.3實績管理法:按照供給商對下達訂單回復結果,通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應于重要供給商、戰(zhàn)略供給商、有自我管理目標的供給商。
3.4盯人逼迫法:在供給商交期延誤或即將延誤,選購員直接支配供給商生產現(xiàn)場作業(yè)方案或到供給商處現(xiàn)場跟蹤供給商的生產、檢驗、發(fā)貨等狀況,并要求供給商提供天天的生產報表,確保供給商的生產狀況在監(jiān)控之中,以保證按時交貨的辦法。此辦法適應于供給商管理混亂,組織架構不完整,訂單混亂,新供給商新訂單,有風險的訂單或緊張插單等狀況。
3.5分批選購法:為了回避選購風險,將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的辦法。要求按公司生產時光交貨。此辦法適應于新供給商、價格波動較大的物料選購。控制供給商物資停歇在公司時光從而減低庫存。
3.6量購批入法:下一個大訂單給供給商,然后按照生產時光和定量需要分批購入,并由供給商直接送貨到生產線,然后,根據(jù)送貨量入庫結算。此辦法適應于長久穩(wěn)定合作的供給商和戰(zhàn)略供給商;蛭镔Y價值不高的',個體不大,按庫存選購的合作供給商
3.7異狀報告法:要求供給商在一定時光段前(根據(jù)生產方案鎖定的方案時光),對可能浮現(xiàn)的延遲交貨,質量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8D報告的辦法。此辦法適應于全部浮現(xiàn)異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發(fā)質量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關注。
3.8責任賠償法:按照合同、物流協(xié)議、質量協(xié)議商定,對于交期延誤、因供給商緣由產生高額運費,以及因質量問題影響交貨數(shù)量不足等狀況,而影響生產方案的有效落實時,對供給商實施經濟上索賠的辦法。此辦法適應于全部負有責任的供給商。
3.9進度表監(jiān)控法:為了確保供給商按期交貨,對預測到可能存在潛在交期風險的供給商實施審批分交貨方案。生產方案,生產進度表監(jiān)控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應于外協(xié)或外發(fā)供給商,風險供給商、新供給商、老供給商新產品以及重要的二級供給商。
3.10預警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤,要求供給約定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提醒的辦法。
準時支配技術、品管人員對供給商舉行指導,須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。
依供給商績效考核方法舉行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以催促供給商提高交期達成率。
針對供給商交期延遲的案例,選購工程師準時組織供給商舉行檢討,并以8D報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。
依供給商考核結果與協(xié)作度,考慮更換、淘汰交期不佳之供給商,或削減其訂單。
針對交貨極差之供給商,屢教不改者選購工程師可填寫“招標份額調節(jié)申請單”,削減其訂單份額,經供管部綜合考核,符合淘汰條件的,準時淘汰更換此供給商。
須要時加重違約的懲處力度,并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。
對于交貨協(xié)作良好之供給商,在每次招標份額分配中,應重點考慮交期表現(xiàn)并賦予其適當訂單份額傾斜,對于違約或交期表現(xiàn)較差供給商,削減份額分配,并在實際交貨案例中,如浮現(xiàn)實質性的影響生產并造成停線,統(tǒng)計損失折算相應金額并向供給商索賠。
公司采購管理制度8
1、總則
1.1目的
為了規(guī)范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的職責分工,加強對采購活動的有效管理,保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策,保證采購質量,提高采購效率,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。
1.2依據(jù)
本制度依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)及公司相關管理政策等制定。
1.3適用范圍
固定資產采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。
1.4基本原則
(1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規(guī)定及公司有關政策、程序、制度,采購活動應盡量實現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信原則,保證采購質量,努力降低成本;
(2)參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;
(3)各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內,制定詳細周密項目采購計劃。過程進行不得以緊急采購或其他原因為由,或將項目化整為零,繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購,按緊急采購程序處理;
(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程,雙人制采購;
(5)采購應當優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證企業(yè)的貨物、工程和服務;
(6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
1.5采購權限
(1)采購金額超過10000元,采購招標委員參與見證招評標全過程。由采購秘書組織相關采購招標委員會成員參會進行討論,討論議題形成會議紀要以留備檔;
(2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。
注:其他非采購組成員購買公司或高管所需物品,請遵守公司財務部報銷制度。由行政部經理審核并負責完成報銷流程,非采購組成員不可走購買物品報銷流程;
(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務負責人或財務主管、采購物品及設備的負責人及經辦人;
(4)10萬元以上采購招標委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。
2、職責和分工
合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責,使公司相關政策與程序得到有效執(zhí)行,同時也應強調職能部門之間的團隊協(xié)作,以取得在總體上的最佳效益。
2.1行政部的職責
(1)根據(jù)批準的采購計劃,牽頭組織并實施采購,包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫;
(2)牽頭組織招標文本的統(tǒng)稿及審核;負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;
(3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務,必要時向公司法律顧問進行咨詢;
(4)負責組織合同談判;辦理支付申請;負責合同結算;負責合同執(zhí)行情況的總結和分析,歸檔合同文件;建立并維護與公司采購相關的信息系統(tǒng);
(5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。
2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責
(1)編制年度各項采購預算,對超出預算的采購,提出預算變更申請;
。2)提出采購流程申請,確定采購物項和服務的質保等級,跟蹤流程審批;
。3)提供潛在供應商信息;
。4)參加對潛在供應商的資格評審;
。5)組織編寫招標文本和合同文本的內容;
。6)參與商務談判;
。7)負責采購的驗收。
2.3財務部的職責
根據(jù)國家相關法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關支付手續(xù)。
負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。
2.4審計部的職責
對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和評價;其中包括:監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標過程,審核其合同推薦書;根據(jù)需要,對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監(jiān)督和評價。
負責整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性,保證采購項目的最優(yōu)化。
2.5法務部的職責
負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。
3、供應商及采購合同管理
3.1供應商的資質審查
行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查,從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查;資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字,報授權人批準。
3.2投標人選擇
推薦投標人時應首先從供應商庫內選。蝗缧柽x擇供應商庫以外的供應商作為投標人,由行政部負責進行資格審查,審查合格后按照招標流程進行招標。
3.3供應商庫的建立
行政部建立《供應商庫》,持續(xù)改進并完善。
3.4供應商庫的維護
行政部負責補充、復審和更新供應商庫,并組織對供應商合同執(zhí)行情況進行評價,將評價意見列入供應商庫。
3.5合同文本
行政部提供合同文本,報法務部審核。行政部建立采購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存?zhèn)洳椤?/p>
4、采購管理
4.1采購申請審批流程
所有采購申請均需走OA流程審批;
各部門應根據(jù)需求分類別填寫相關采購物品申請表,申請獲批準后的執(zhí)行應嚴格控制,原采購項目范圍如有變化,應補充審批并說明原因。
4.2采購方式
采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價采購;非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。
競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商,適用于技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目。
詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價,潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后,選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應商。適用于采購標的規(guī)格標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。
議標:指與獨家供應商進行談判的采購方式。
緊急采購:指公司在發(fā)生不可預見事件或突發(fā)事件時進行的'采購。緊急采購應事先申請,經授權人批準后實施,事后應按相關規(guī)定補辦審批手續(xù)
特殊物品采購:指由于特殊要求產生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》,申請獲批準后采購人員方可實施采購。
4.3采購方式的選擇
采購方式由招標采購委員會提出建議,報主管領導批準。
對于采購金額大于10000元(含10000元)的采購項目,應采用競爭性采購方式;
對于采購金額小于10000元的采購項目,可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式;
低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同,由其統(tǒng)一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨向其它供應商采購。
特殊情況經(副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。
4.4競爭性采購
對于競爭性采購的項目,采購金額大于10000元,審計部門或招標委員會(暫無)介入監(jiān)督。小于10000元的采購,由行政部根據(jù)采購流程實施采購。
競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。
4.4.1采購計劃申報
各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進行采購申報,流程審批通過后形成OA單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內容核對庫存情況后執(zhí)行采購。 4.4.2詢價
采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應商發(fā)出詢價單,詢價單中列出供應商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后,形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》,交由行政部經理,由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。
4.4.3采購
采購人員根據(jù)詢價情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關部門逐級審核,常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。
4.4.4付款
根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節(jié)點及金額。
4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)
供應商出具發(fā)票并提供相關收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下,如對方無法開具發(fā)票,需對方開具相關收據(jù)后,先執(zhí)行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。
4.4.6入庫、出庫、盤點
貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。
4.5非競爭性采購
4.5.1非競爭性采購主要是議標采購,指與獨家供應商進行議標采購的方式,議標應嚴格控制。
4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標采購:
(1)曾在該供應商處采購了貨物、設備、技術或服務,出于標準化的考慮,或因需要與現(xiàn)有的貨物、設備、技術或服務配套,并考慮到原先的采購能有效滿足需要,且與目前的市場價格相比,采購價格合理,而不宜另選其他貨物或服務來予以代替,可繼續(xù)向原供應商采購;
(2)因某些特殊原因。
4.6緊急采購
在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關報銷手續(xù)沒有補齊,財務部不予報銷。
5、評標
5.1評標原則:所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。
5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求,并且經評審的投標價格為最低者中標。
5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準,綜合得分最高者中標。
5.4對于技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。
6、定標與合同簽訂
6.1總裁、常務副總裁根據(jù)評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無書面說明,總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規(guī)定應當提交履約保證金而在規(guī)定的期限內未能提交的,授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。
排名第二的中標候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的,授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人;根據(jù)已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書,商務部門方可向中標人發(fā)出中標通知書。此外,還應書面通知未中標的投標人,但僅限于通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;為規(guī)避風險,除由于商業(yè)慣例經內部批準外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。
6.2在領導選定候選中標單位順序后,具體執(zhí)行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關部門需及時將洽談結果上報領導,以備領導決策。
6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。
7、文件檔案整理
行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質文件和電子臺賬整理,紙質文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號等主要信息,以備相關部門核查。
8、相關記錄表單
《采購臺賬》
《供應商庫》
《合同臺賬》
《采購方案對比表》
9、招標采購小組人員名單如下:
采購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)
采購招標委員會成員:侯xx、鮑x、衣x、王x
10、本制度自發(fā)布之日起實施
公司采購管理制度9
1.公司采購合同的內容
公司采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:
(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。
(2)商品的質量和包裝
合同中應規(guī)定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規(guī)定。
(3)商品的價格和結算方式
合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結算方式和結算程序。
(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。
(5)商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
(6)違約責任
簽約一方不履行合同,必將影響另一方經濟活動的進行,因此違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規(guī)定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:
、俨话春贤(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品;
、诓话春贤幸(guī)定的商品質量標準交貨;
③逾期發(fā)送商品。
購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。
此外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。
2.采購合同的簽訂
(l)簽訂采購合同的原則
、俸贤漠斒氯吮仨毦邆浞ㄈ速Y格。這里所指的法人,是有一定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和承擔義務,依照法定程序成立的企業(yè)。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續(xù)應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。
③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。
、芎炗喓贤仨殘猿值葍r、有償?shù)脑瓌t。
、莓斒氯藨斠宰约旱拿x簽訂經濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。
⑥采購合同應當采用書面形式。
(2)簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:
、儆喖s提議。
訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾,即提議人在答復期限內受自己提議的約束。
、诮邮芴嶙h。
接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的`主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協(xié)商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文本。
、苈男泻灱s手續(xù)。
、輬笳埡炞C機關簽證,或報請公證機關公證。
有的經濟合同,法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
3.公司采購合同的管理
采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:
(l)加強對公司采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機構和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現(xiàn)。
(3)處理好合同糾紛
當企業(yè)的經濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同,樹立企業(yè)良好形象
合同的履行情況好壞,不僅關系到企業(yè)經營活動的順利進行,而且也關系到企業(yè)的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。
公司采購管理制度10
1.0目的
保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產品服務的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;
3.0職責
3.1管理部根據(jù)實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務的控制;
3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經理負責審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據(jù)包括但不限于:
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標;
b)供方基本情況,例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:
a)營業(yè)執(zhí)照和產品經營資格證書或執(zhí)業(yè)資質證書;
b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;
c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質量達到100%的合格;
e)在保證質量的前提下考慮價格;
f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:
a)提供服務的范圍、期限、質量要求;
b)公司對供方所提供服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務;
d)違約責任,賠償?shù)仁马?
4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現(xiàn)問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產品、服務符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的`幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務的過程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現(xiàn)。
4.4采購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質量等級和要求;
4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據(jù)實際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務供方項目應由相關部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據(jù)《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據(jù)具體產品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規(guī)定和合同的要求。
公司采購管理制度11
1目的
為確保對影響采購質量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產品的質量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。
2適用范圍
適用于公司在工程建設和生產準備過程中的所有產品或服務的采購控制。
3職責
3.1采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經理負責領導公司的采購管理,副總經理協(xié)助總經理負責領導公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。
4管理內容與要求
4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:
設備、原輔材料;
生產性低值易耗品;
非標設備加工承攬;
貨物倉儲保管;
貨物運輸;
貨物保險;
行政管理所涉及的形成固定資產的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:
人員聘用;
培訓;
法律咨詢;
審計事務;
廣告、宣傳;
后勤管理;
綠化維護;
行政管理涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。
4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:
建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);
工程監(jiān)理;
技術引進;
工程設備安裝調試;
技術咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;
財產保險;
財產租賃;
其他與工程建設有關的采購。
4.2采購的申請
4.2.1工程項目(勞務)采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請
4.2.2.1工程用物資的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產低值易耗品以及生產性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產非生產性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓采購申請
由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定:
供方提供的產品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;
供方提供產品在同容量電廠的使用情況;
供方資質證明、質量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
公司專業(yè)技術人員的推薦;
承辦部門在市場上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進行調查,進行資質審查。
4.3.3潛在合格供方的資質審查內容應包括:
主體資格:具有經年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;
經營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經營范圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質證書等;
代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的.法定代表人(主管)身份證明、授權委托書、代理人身份證明等;
履約能力:具有支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;
履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質審查經相關部門會簽后,并報分管副總經理批準后,納入合格供方名錄。
4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。
4.4勞務、物資及服務的采購管理
4.4.1申請經公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。
4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進行管理:
4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。
4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。
4.5招標管理
4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。
4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。
4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。
4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7采購產品的驗證
4.7.1勞務采購的驗證
產品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.7.2物資采購的驗證
產品交付時,物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證,產品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產品使用部門發(fā)問卷調查,進行產品驗證,問卷調查可作為合格供方復評的輸入。
4.7.3服務采購的驗證
綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理
4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質資料報物資部備案
4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。
5相關文件
《培訓控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標管理實施細則》
《物資招標管理實施細則》
《設備、物資材料質檢管理辦法》
《工程驗收管理規(guī)定》
6相關記錄
《工程項目(勞務)采購申請表》
《物資采購申請表》
7附錄
附錄a流程圖
附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》
附錄c《物資采購申請表》
附錄a
(資料性附錄)
流程圖
a.1合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門采購申請
采購管理控制流程圖
附錄b
(規(guī)范性附錄)
工程項目(勞務)采購申請表
附錄c
(規(guī)范性附錄)
公司采購管理制度12
第一章總則
第一條目的
為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本,保障集團各單位經營活動所需物品的正常供應,特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于集團內部所有直屬單位。
第二章采購管理
第三條采購集中管理
集團實行內部采購集中管理制度,除各單位的事業(yè)性收費之外,在集團管理中心登錄的產品(或服務)為集團指定采購單位。各單位一旦發(fā)生未經集團市場管理中心許可的采購行為,一概不予報銷或支付。
第四條采購流程
采購可分為商品類采購與服務類采購二大類,各單位可根據(jù)自己的經營狀況預算需求量,向集團市場管理中心產品管理部發(fā)起采購。
第三章采購原則
第六條供應商的選擇
一、在集團市場管理中心登錄的物品,原則上必須選擇業(yè)內排名前十的供應廠商(或品牌),從市場占有率、售后服務、商品價格等多個方面進行比較,選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無產品”,即無生產廠家、無生產日期、無生產地址。
二、機器設備采購必須是取得國家有關許可證并在勞動部門備案的正規(guī)單位設計、生產的產品。經員或安全管理機構檢驗合格方可使用,銷售商須提供有(經勞動局備案認可的)維修保養(yǎng)點或正式委托保養(yǎng)點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時,被雇請的單位必須是經勞動部門安全認可的單位。
第七條供應商的確定
同時聯(lián)系經篩選后的`優(yōu)質供應商,根據(jù)集團年總采購量讓對方提供產品報價,進行價格比對,并與供應商簽訂年度購銷合同。
第八條市場把握原則
產品管理人員應隨時搜集市場產品信息,掌握產品及行業(yè)動態(tài),建立供應商信息檔案,實現(xiàn)最優(yōu)化管理。
第九條廉潔原則
采購人員應廉潔自律,做到不收禮、不受賄。
第四章采購操作規(guī)程
第十條樣品提供和確認
一、如需提供樣品的,須確定送樣周期,由產品管理部門負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求單位確認。
二、對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
第十一條合同簽定
一、供應商經送樣審查合格后,由集團公司與選定的供應商簽訂合同。
二、如發(fā)生爭議時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。
第十二條進度跟催
為確保準時交貨,產品管理人員人員應提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應廠商進行溝通,確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預定時間內交貨的,銷售管理人員應提前通知需求單位,并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。
第十三條驗收入庫
貨到后,各單位應對貨物進行驗貨,貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產品應當予以退回,不得入庫。
第五章附則
第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十五條本制度由集團財務管理中心負責解釋。
附表1:《單位采購清單》
附表2:《單位租房及裝修采購清單》
附表3:《集團采購工作日報表》
附表4:《集團采購工作月報表》
附表5:《集團采購工作季報表》
附表6:《集團采購工作年報表》
附表7:《單位銷售工作日報表》
附表8:《單位銷售工作月報表》
附表9:《單位銷售工作季報表》
附表10:《單位銷售工作年報表》
附表11:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》
附表12:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》
附表13:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》
附表14:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》
附表15:《單位租房及裝修工作日報表》
附表16:《單位租房及裝修工作日報表》
附表17:《單位租房及裝修工作日報表》
附表18:《單位租房及裝修工作日報表》
附表19:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》
附表20:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》
附表21:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》
附表22:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》
公司采購管理制度13
公司物資選購管理制度
為了規(guī)范公司的物資選購行為,降低選購成本,加強對選購的監(jiān)督管理,根據(jù)科學有效、藏匿公平、比質比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。
一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(選購)方案的分類
1、月度物資需求方案即月選購方案;
2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。
三、選購工作應遵循的原則與方式
(一)選購原則:
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資選購要貨比三家,擇中選優(yōu),暫時性應急購買的物品除外;
2、供方評定原則;
3、職責分別原則,選購人員不得參加物資檢查驗收;
4、全都性規(guī)定,選購的物品必需與選購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
。ǘ┻x購方式:
1、招標選購;
2、固定廠商、長久報價選購;
3、即時詢價選購。
。ㄈ└犊罘绞剑
1、預付部分款項;
2、貨到憑發(fā)票報銷付款;
3、貨到后分期付款;
4、貨到延期付款;
5、以上方式的結合。
四、選購方案請購和實施
。ㄒ唬┨岢雠c確認:料庫依據(jù)公司生產方案和物資消耗定額,按照庫存狀況核定選購數(shù)量,編制月份選購方案。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供給部,物資選購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供給部實施。設備選購由技術部協(xié)作。
。ǘ┨暨x選購渠道,確定選購價格。供給部接到經批準的《物資選購方案單》,先核對選購內容,查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關資料后,按照選購物資的緩急程度,參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊張?zhí)貏e狀況外,精選三家以上的供給商舉行詢價(設備選購由技術部協(xié)作)。對于廠商的報價資料舉行收拾后,選購經辦人員應深化分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的選購方式向廠協(xié)商價。選購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》,經供給部部長審核后,舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再舉行選購。做好選購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對選購物資舉行驗證(設備選購由技術部協(xié)作),選購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù),特別狀況經公司主管領導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關規(guī)定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨,嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程序。選購物資到廠后,料庫提請質檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資記下入庫。實行預付款方式的選購物資,由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。實行除預付款方式之外的方式付款的選購物資,在選購物資到廠入庫后,由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票按照公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
。ㄒ唬┪镔Y需求(選購)信息傳遞規(guī)定:
1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特殊是品種、規(guī)格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位要準時把握所需物資的市場信息狀況,在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量舉行變更時,必需立刻通知供給部,雙方商議樂觀協(xié)作處理好有關事宜。
(二)物資選購規(guī)定:
1、物資選購部門必需根據(jù)“質量第一”和“藏匿、公平、公正”的'原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的選購供給工作。
2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資,應同時挑選三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。
3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資,必需實行藏匿招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購,供給部應準時通知物資需求使用單位,雙方樂觀商議處理好有關事宜。
。ㄈ┻x購物資驗收入庫、出庫規(guī)定:
1、選購物資到廠后,必需經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的選購物資,料庫通知供給部,由供給部與供貨商舉行商議,實行退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。
。ㄋ模┻x購物資付款規(guī)定:
下列狀況財務部應否決支付選購款項:
1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數(shù)量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。
。ㄎ澹┻x購紀律規(guī)定:
1、各物資需求使用單位應按照生產經營管理需要,本著“節(jié)省、降本”的原則提報物資需求選購方案,對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規(guī)違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。
2、物資選購經辦人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。
3、選購人員必需遵守公司規(guī)則制度的規(guī)定,根據(jù)規(guī)定的程序和標準選購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、選購人員必需做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內上交。
5、選購人員必需樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或遲延選購及相關工作。
6、為把握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,選購人員必需常常自覺學習業(yè)務學問,提高業(yè)務工作的能力,以保證準時、保質保量地做好物資供給工作。
。┦酆蠓⻊找(guī)定:對于選購物資供給部在簽定購買合同時,要明確服務商定。選購物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場指導的,由供給部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)浮現(xiàn)的質量問題,由供給部在規(guī)定時光內協(xié)調解決。
八、選購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛選購價格監(jiān)督的職能部門,內設審計監(jiān)督比價員,抽查供給部的選購質量記錄。負責選購全過程舉行財務監(jiān)督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬選購的各類物資的供貨單位價格信息,舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資,原則上要顯然低于市場零售價格,并做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發(fā)覺從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監(jiān)督和質詢。
九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法,廉潔奉公。仔細貫徹執(zhí)行公司關于物資選購管理的文件,認清自己的責任,團結配合,相互監(jiān)督,共同把公司的物資選購工作做好。
對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著的質量、價格監(jiān)督人員、舉報違背本制度規(guī)定的違法亂紀選購行為經查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將按照情節(jié)輕重賦予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
公司采購管理制度14
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為,加強對物資、工程和服務采購的管理與監(jiān)督,依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章,制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。
第三條 本規(guī)定所稱采購,是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程(含信息化項目)和服務的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等;
所稱物資,是指各種形態(tài)和種類的物品,主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設備等其它產品。
所稱工程,是指建設工程,包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕,以及與建設工程相關的勘察、設計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
所稱服務,是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發(fā)服務、信息網絡開發(fā)服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業(yè)服務等。
第四條 采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第五條 采購工作必須遵守國家相關法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第二章 采購管理機構與職責
第六條 各單位要成立評標委員會,其人員由領導班子全體成員、相關部門主要負責人以及專職董事組成。
第七條 董事會是本級采購管理的決策機構,資產管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構。屬于職代會審議范疇的還要經過職代會審議通過。
第八條 資產管理部是采購活動的具體負責、組織與執(zhí)行部門。
第九條 總經理在采購活動中的主要職責:審定本單位采購工作管理制度和程序;審定《集中采購目錄》;審議年度采購計劃;審議采購方式;確定候選招標代理機構名單;指導和監(jiān)督采購辦的工作。
年度采購計劃、采購方式經總經理審定后,報董事會批準。
第十條資產管理部的主要職責:起草采購工作管理制度和程序;審核、匯總年度采購需求,編制年度采購計劃;編制《采購目錄》;抽選招標代理機構;審定招標文件、談判文件;確認中選供應商;組織自行招標采購;組織供應商資質認證;發(fā)布中選供應商。
第三章 集中采購目錄和采購計劃編制
第十一條 各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購,是指通用物資、工程和服務,由資產管理部或資產管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求,統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關部門和單位自行組織的采購。
第十二條 集中采購部門主要職責:擬訂集中采購方案;組織編制集中采購招標文件、談判文件;組織集中采購商務談判工作;與中選供應商簽訂集中采購協(xié)議;向采購辦提供中選供應商名單;保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》,實行分級分類管理。
《集中采購目錄》經總經理審定,董事會批準后執(zhí)行。
第十四條 每年初由資產管理部組織編制本年度采購計劃,經批準后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。
。ㄒ唬┯媱澨釄蟆8鞑块T、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求,采購需求要包括項目名稱、采購內容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等,報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的,要提交擬采取采購方式的理由。
(二)計劃審核。資產管理部對采購需求進行審核匯總,形成年度采購計劃草案,報總經理審定,董事會批準。
。ㄈ╊A算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務部審定。
。ㄋ模┯媱澊_定。資產管理部根據(jù)財務部批復的年度預算,組織各部門、單位調整采購計劃草案,經總經理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。
。ㄎ澹┯媱澴兏8鞑块T、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產工作需要,需追加采購計劃或變更采購內容的,要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復的采購項目,需要調整預算的要報財務部審議通過后,提交原計劃審批機構審定。原則上采購計劃、預算每年調整1次。
第四章 采購方式及適用條件
第十五條 采購方式包括以下五種:
。ㄒ唬┕_招標;
公開招標,是指采購機關或其委托的政府采購業(yè)務代理機構(統(tǒng)稱招標人)以招標公告的方式邀請不特定的供應(統(tǒng)稱投標人)投標的采購方式。
。ǘ┭堈袠耍
邀請招標,是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。
。ㄈ└偁幮哉勁校
競爭性談判,是指采購機關直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
。ㄋ模﹩我粊碓床少;
單一來源采購,是指采購機關向供應商直接購買的采購方式。
(五)詢價。
詢價采購,是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標。
第十七條符合下列情形之一的采購,可以采用邀請招標方式采購,由資產管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書:
(一)技術復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制,只有少量潛在投標人可供選擇;
(二)采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。
第十八條 符合下列情形之一的,可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規(guī)定程序進行。
(一)招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的;
。ǘ┘夹g復雜或者性質特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;
。ㄈ┎捎谜袠怂钑r間不能滿足用戶緊急需要的;
(四)不能事先計算出價格總額的;
(五)投標文件的準備需3個月以上才能完成的;
。┕⿷虦蕚渫稑宋募枰哳~費用的;
(七)對高新技術含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購,可以采用競爭性談判方式采購:
(一)招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的;
(二)技術復雜或者性質特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;
(三)采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的;
(四)不能事先計算出價格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購,可以采用單一來源方式采購:
。ㄒ唬┲荒軓奈ㄒ还⿷烫幉少彽。
。ǘ┌l(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的;
。ㄈ┍仨毐WC原有采購項目一致性或者配套服務的要求,需要繼續(xù)從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的;
。ㄋ模┰少彽暮罄m(xù)維修、零配件供應、更換或擴充,必須向原供應商采購的;
(五)預先聲明需對原有采購進行后續(xù)擴充的;
第二十一條采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的,可以采用詢價方式采購。
第五章 采購程序
第二十二條相關部門依據(jù)批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式,填寫《采購事項審批表》(附表1),報總經理設定、董事會批準后實施。
第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標,具備編制招標文件和組織評標能力,可以組織自行招標;其余項目均要委托有資質的招標代理機構招標。
第二十四條各單位要建立招標代理機構庫,可通過競爭性方式,一次確定多家招標代理機構,納入招標代理機構庫。
第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度,嚴格認定評標成員資格,加強培訓考核、評價和檔案管理,根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充,實行評標成員動態(tài)管理。
第二十六條招標流程
。ㄒ唬┻x定招標代理機構。對于招標采購項目,由相關部門填寫《招標代理機構選擇申請表》(附表2)向資產管理部提出申請,總經理批準,由資產管理部在招標代理機構庫中隨機抽取一家招標代理機構辦理招標事宜。紀檢監(jiān)督部門對招標代理機構抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。
。ǘ┱袠斯妗2捎霉_招標方式的,要發(fā)布招標公告。依法必須進行招標的項目,要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
。ㄈ藭幹。相關部門根據(jù)招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術、標準有規(guī)定的,要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。
(四)審定標書。由相關部門填寫《標書審批表》(附表3)報資產管理部,資產管理部組織審定招標文件,經討論通過,總經理批準后方可發(fā)布。
。ㄎ澹┩稑巳速Y質審查。投標人應當提供有關資質證明和業(yè)績情況。資產管理部要組織相關部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要,對投標人資質進行審查。資質審查未通過的'供應商不得進入采購環(huán)節(jié)。
(六)開標。開標要在招標文件確定的時間內,并在預先確定的地點公開進行。相關部門在開標前,要填寫《開標通知單》(附表4),報資產管理部審核,總經理批準。開標全過程要有紀檢監(jiān)察部門的代表進行現(xiàn)場監(jiān)督,重大采購項目可以同時聘請公證機構進行公證。
。ㄆ撸┰u標。評標工作由評標委員會負責,評標委員會獨立履行下列職責:審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價;要求投標供應商對投標文件有關事項作出解釋或者澄清;推薦中標候選供應商名單;向資產管理部、總經理、董事會報告非法干預評標工作的行為。
自行招標的評標委員會由相關部門代表和有關技術、經濟等方面的專家及專業(yè)技術人員組成,成員人數(shù)須為5人以上單數(shù),其中技術、經濟等方面的專家及技術人員不得少于成員總數(shù)的2/3,其人選由資產管理部會同相關部門,在紀檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監(jiān)察部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。
。ò耍┫嚓P部門要在評標結束后3個工作日內,填寫《中選供應商確認單》(附表5)及評標報告提交資產管理部討論通過,總經理審核,董事會批準。
。ň牛┱袠私Y果要在一定范圍內進行公開,包括中標單位、中標數(shù)量、中標金額等內容,公示時間不少于3個工作日。
第二十七條有下列情形之一的,評標委員會應當否決其投標:
。ㄒ唬┩稑宋募唇浲稑藛挝簧w章和單位負責人簽字;
(二)投標聯(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議;
。ㄈ┩稑巳瞬环蠂一蛘哒袠宋募(guī)定的資格條件; (四)同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外;
。ㄎ澹┩稑藞髢r低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價;
(六)投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應;
(七)投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。
第二十八條否決投標后,除采購項目取消情形外,要重新組織招標;需要采用其他采購方式的,要在采購活動開始前經資產管理部通過,總經理審核,董事會批準。
第二十九條采用競爭性談判方式采購的,要遵循以下程序:
(一)成立談判小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成談判小組,談判小組由3人以上的單數(shù)組成,其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3,相關部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
。ǘ┱勁行〗M制訂談判文件,明確談判程序、談判內容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。
。ㄈ┱勁行〗M確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。
。ㄋ模┱勁行〗M全體成員集中與單一供應商分別進行談判。
。ㄎ澹┐_定成交供應商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商,向資產管理部提交采購意見,經資產管理部通過,總經理批準后,將結果通知所有參加談判的供應商。
第三十條采用單一來源方式采購的,要遵循以下程序:
由資產管理部組織相關部門、財務、法規(guī)、紀檢監(jiān)察等部門,在保證采購貨物、工程和服務質量前提下,與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目,根據(jù)采購辦意見與供應商重新協(xié)商或取消采購。
第三十一條采用詢價方式采購的,要遵循以下程序: (一)成立詢價小組。由資產管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成詢價小組,詢價小組由3人以上的單數(shù)組成,其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3,相關職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
。ǘ┰儍r小組要對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。
。ㄈ┐_定被詢價的供應商名單。詢價小組根據(jù)采購需求,從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商,并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
。ㄋ模┰儍r。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。
。ㄎ澹┐_定成交供應商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則,確定成交供應商,并向資產管理部提交采購意見,經資產管理部通過,總經理批準后,將結果通知所有參加詢價的供應商。
第三十二條質疑投訴受理。投標人或供應商對招標結果有異議的,應當在結果發(fā)布之日起7個工作日內,以書面形式向紀檢監(jiān)察部門提出質疑。紀檢監(jiān)察部門在收到投標人或供應商書面質疑后,要對質疑投訴進行調查,作出處理。對重大投訴事項,紀檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。
第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要,確需變更項目的,要按照“誰審定、誰負責”的原則,報原審定機構審議。變更的具體內容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產管理部,資產管理部審核并提出具體意見后經原審批機構審議。
第六章 供應商管理
第三十四條 各單位要加強對供應商的日常管理,建立供應商資質認證制度、供應商動態(tài)評價和退出機制,制訂供應商資質認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態(tài)管理,定期對產品和服務質量等進行跟蹤評
審,依據(jù)評審意見,對評價不合格的供應商,取消其供應資格。
第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件:
。ㄒ唬┚哂歇毩⒊袚袷仑熑蔚哪芰。
(二)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。
(三)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力。
(四)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
(五)參加采購活動前3年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。
(六)在勞動保護、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求。
。ㄆ撸┓ǘù砣瞬荒軈⒓硬少徎顒訒r,可委托他人參加,但需提供授權委托書。
(八)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條 根據(jù)采購項目的特殊要求,可以規(guī)定供應商的特定條件,但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。
第七章 簽約和履約
第三十七條相關部門負責起草采購合同并填寫《采購協(xié)議(合同)審批表》(附件6),經法規(guī)、財務部門審核通過,總經理批準后,由企業(yè)法定代表人與中選供應商簽訂合同;非法定代表人要取得法定代表人的授權后與中選供應商簽訂合同。
招標采購合同應當在自中標通知書發(fā)出之日起30日內與成交供應商簽訂。
第三十八條 采購合同簽訂后,在合同有效期內相關部門依據(jù)合同約定,按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。
第三十九條 相關部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊,辦理入庫或獲得手續(xù),建立相應的實物和固定資產臺賬。大型或者復雜的采購項目,要邀請有相應資質的質量檢測機構參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字,并承當相應的責任。
工程類項目竣工驗收決算必須經過審計后,項目審批單位才可組織竣工驗收。
第八章 采購檔案管理
第四十條 各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準,妥善保管相關資料。
第四十一條 招標采購歸檔資料要至少包括:采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、資料。
采購活動記錄至少應當包括下列內容:
。ㄒ唬┎少忢椖款悇e、名稱;
(二)采購項目預算、資金構成和合同價格;
。ㄈ┎少彿绞,采用公開招標以外的采購方式的,應當載明原因;
。ㄋ模┭埡瓦x擇供應商的條件及原因;
。ㄎ澹┰u標標準及確定中標人的原因;
。⿵U標的原因;
。ㄆ撸┎捎谜袠艘酝獠少彿绞降南鄳涊d。
第四十二條 競爭性談判歸檔資料要至少包括:采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
第四十三條 單一來源歸檔資料要至少包括:采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關記錄、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
第四十四條 詢價歸檔資料要至少包括:采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關資料、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。
第九章 監(jiān)督和責任
第四十五條 各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內部監(jiān)督的工作制度,經資產管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關法律法規(guī)問題的咨詢和指導。財務部門負責采購的資金管理工作。紀檢監(jiān)察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。
第十章 附 則
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。 第四十八條本規(guī)定由XXXX公司負責解釋。
公司采購管理制度15
第一條 為規(guī)范公司采購工作,特制訂本制度。
第二條 公司采購管理的歸口部門為行政財務部,具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求,本著節(jié)約效益的原則,辦理采購事項。
第三條 采購原則:貨比三家,定點為主,勤儉節(jié)約。
第四條 公司行政采購統(tǒng)一由行政財務部辦理,包括:例行采購(日常辦公用品、計算機及耗材)和零星采購(辦公設備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設備及材料等)。
第五條 例行采購
屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時,財務部通知定點供應商送貨,如復印紙等。
第六條 零星采購
零星采購需履行申購手續(xù),即:
一、申請——由需求者向行政財務部提出采購要求,行政財務部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請,按要求填寫清楚。
二、審核——由總工審核,主要審核:是否有必要,是否有庫存、是否可調撥、是否有替代品。
三、報批——由所長批準。
四、采購——由行政財務部根據(jù)批準后的`采購申請進行。一般均應進行詢價、比價、看樣。
五、驗收——由行政財務部和總工驗收。
六、登記、建檔——驗收合格后,由行政財務部進行登記入帳,通知使用部門(人)領用。資料員負責收妥合格證、使用說明書。
第七條 本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權屬行政財務部。
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