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防溺水作文300字

時間:2024-05-21 11:08:00 作文 我要投稿
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防溺水作文300字[精品]

  在日常生活或是工作學習中,大家都寫過作文,肯定對各類作文都很熟悉吧,借助作文可以提高我們的語言組織能力。作文的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編精心整理的防溺水作文300字,歡迎大家分享。

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防溺水作文300字1

  第一章總則

  第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

  第二條供應商管理的范圍,包含對供應商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ),選取、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎(chǔ)上,構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經(jīng)過調(diào)查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

  第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經(jīng)過調(diào)查、評估,或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

  第二章供應商資源調(diào)查

  第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎(chǔ)工作。分為目前供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。

  第八條目前供應商的合作業(yè)績調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的重要方面,包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,財務付款與欠款狀況。

  第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的補充,包含新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,等等。

  第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。

  根據(jù)調(diào)查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行目前供應商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。

  調(diào)查過程中,各公司工程部(采購部)都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查,帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后,調(diào)查小組務必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

  調(diào)查報告的格式模板見附件1。

  供應商資料卡見附件2。

  第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

  第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上,評估目前供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

  第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。

  第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

  《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

  《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3。

  《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。

  第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

  第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

  第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權(quán)限見附件5。

  第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經(jīng)過多年實踐,已經(jīng)構(gòu)成較健全的供應商隊伍,集團工程管理部結(jié)合供應商資源調(diào)查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

  合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

  合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7。

  第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

  1。合格供應商名冊初始建立的.總戶數(shù)不超過目前供應商總戶數(shù)的80%; 2。目前供應商,產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽不錯直接進入;其他目前供應商進入評估程序。

  第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

  第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調(diào)查和目前供應商年終評估的基礎(chǔ)上進行,目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

  第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。

  第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成,并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

  第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人,專業(yè)工程師1人,相關(guān)采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

  第二十三條目前供應商年終評估分為優(yōu)秀、不錯、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

  第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

  第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

  供應商除名與注銷流程見附件11。

  第五章新供應商資源的引進

  第二十六條對于有實力的新增供應商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

  第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見附件

防溺水作文300字2

  1、目的確保合同的執(zhí)行力。

  2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi),組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務部、供應部的有關(guān)人員對供應部提交的市場調(diào)研報告進行評審。

  3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的.評價,按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。

  4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書,要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準),超期按棄權(quán)處理。

  5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。

  6、企管部按時組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。

  評標程序為:

  1、檢查標書的完整性;

  2、開啟標書;

  3、宣讀標書;

  4、匯總計算平圴值;

  5、按低于平圴值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù);

  6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標標的。

  7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

防溺水作文300字3

  第一章總則

  第一條為了規(guī)范公司供應商管理,降低采購成本,提高辦事效率,促進廉潔自律,制定本制度。

  第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。

  第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構(gòu)。采購部是公司唯一的合法采購組織。

  第四條供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購成本的合理性,會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度可以為公司創(chuàng)造效益。

  第二章供應商管理評審小組架構(gòu)

  第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權(quán)力機構(gòu),對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批,負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設(shè)專職組長一名,其余為兼職。

  第六條組長全面負責供應商管理工作,由公司董事長或總裁兼任。

  第七條審計對供應商單價進行市場調(diào)查,對公司各級采購人員的廉潔工作進行調(diào)查。對采購業(yè)務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。

  第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展,負責供應商的開發(fā)與管理工作,并與供應商保持日常維護及聯(lián)絡(luò)工作,定期招待供應商。

  第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括:建立供應商與價格記錄;采購方式的設(shè)定及市場行情調(diào)查;詢價比價議價訂購作業(yè);交料進度控制與逾交督促;進料質(zhì)量控制異常處理等。

  第三章供應商管理及評審

  第十條供應商是公司的合作伙伴,公司營造良好的供需合作關(guān)系。

  第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。

  第十二條新供應商評審須實地到供應商處所,進行對廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時,經(jīng)常務主任和主任核準后,可用樣品方式進行檢測評估。

  第十三條供應商的資格初審:

  1)常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所提供的相關(guān)資料、樣品、報價,原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。

  第十四條初審程序:①供應商開發(fā)人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進一步談合作事項。

  第十五條供應商通過了本廠的初審后,則可進行評審或評估。

  第十六條供應商的評審:

  A)若實際需要時,由供管委委員(不得少于3個部門的相關(guān)人員)到供應商處進行實地調(diào)查,并對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項目進行審核,取回樣品進行檢測,填寫《供應商評審/評估表》;

  B)原料樣品質(zhì)量檢測合格,經(jīng)評審合格后的供應商,由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉,信譽良好的供應商,由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后,成為本廠合作伙伴。

  第十七條供應商的評估:

  A)當對供應商無法進行實際評審時,可要求供應商提供相關(guān)資料及材料樣品,由供管委對資料進行審核,樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測;

  B)當供應商所提供的樣品,經(jīng)分析檢測不合格時,可要求供應商改善,并重新提供樣品再次檢測,或重新尋找目標供應商;

  C)經(jīng)本公司的評估,產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求,由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后,成為本廠合作伙伴。

  第十八條經(jīng)過供應商管理委員會評審合格的供應商,登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。

  第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購(500元以下現(xiàn)金零星采購除外)。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后,經(jīng)常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的,如常務主任指派有關(guān)人員與采購員一起參與采購。

  第二十條新供應商審定,須填報《供應商審定表》,內(nèi)容有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨,并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關(guān)資質(zhì)證明。

  第二十一條新供應商的開發(fā),基于尋找直接生產(chǎn)廠家,中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。

  第二十二條新供商評定標準分達到70分以上的,可以認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)(個體戶為5分,有限責任公司10分),第二、稅務資格(增值稅一般納稅人10分,小規(guī)模7分),第三、注冊資金(100萬元以上6分,每增加10萬加1分,最高10分;100萬元以下5分),第四、人員(達100人以上為10分,以下為5分),第五、質(zhì)量體系認證(有的加15分,未有為7分),第六、付款條件(月結(jié)為15分,貨到付款為10分,其余為5分),第七、價格(比現(xiàn)有供應商高的為0分,低2%的為7分,低5%為10分,低5%的為15分,低8%為20分,低10%以上的為30分)。

  第二十三條新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審,新供應商未經(jīng)評審合格,不得向其采購物料(樣板檢測除外)。經(jīng)評審合格后,可向其進行小批量的試采購,穩(wěn)定后可批量采購。

  第二十四條合格供應商每季度評審一次,(一)價格:最高分40分,標準分20分(根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格,標準價格對應分數(shù)為20分,每高于標準1%,標準分扣2分,每低于標準價1%,標準分加2分,同一供應商供應幾種物料,得分按平均計算。報價行為不規(guī)范,每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分),品質(zhì):30分(以交貨批退率考核:批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù),得分=30分*(1—批退率)計算),交期考核分20分(逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù),得分=20分*(1—逾期率)計算,另外:逾期1天,加扣1分;逾期造成停工待料1次,扣2分),服務考核分20分(出現(xiàn)問題,不太配合解決,每次扣1分;公司會議正式批評或抱怨1次,扣2分;客戶批評或抱怨1次,扣3分)。

  第二十五條80—100分為A級供應商,A級為優(yōu)秀供應商,可以加大采購量;70—84分為B級供應商,B級為合格供應商,可正常采購;60—69分為C級供應商,C級為輔助供應商,應減量采購或暫停采購;59分以下為D級,D級為不合格供應商,予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。

  第二十六條公司大宗材料供應商,需兩家以上供貨,由采購部合理分配其份額,保證市場價格的競爭性及變化可控性。

  第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感,公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴(70分以上供應商)簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時,也向其他同類材料的供應商下一些單,以用來維持關(guān)系,還可以備急用。

  第二十八條通常用的大宗原材料的采購,公司每年引入一定數(shù)量的新供應商,以增強供應商之間的競爭意識,以便提高質(zhì)量及降低價格。

  第二十九條供應商評審由常務主任負責組織,各委員參與。

  第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等,由采購部負責整理及保管,采購委員會成員有權(quán)調(diào)閱,但須辦理調(diào)閱手續(xù)。

  第四章供管委會議議事規(guī)則

  第三十一條公司設(shè)立供應商管理委員會,供管委是公司供應商管理及采購管理的權(quán)力機構(gòu),在董事長的授權(quán)下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任(專職)、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務主任是供管委議事的主持人,采購部經(jīng)理列席會議,做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。

  第三十二條供管委職責:(1)供應商評審;(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行;(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標準,確保原物料的品質(zhì)及合理的價格;(4)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。(5)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。

  第三十三條供管委組織的運行:分定期會議與不定期會議。

  第三十四條定期會議召開時間規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題:1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價;2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價);3、重要物料(如柜身板/門板的調(diào)整)的供應商的更換;4、供應商當季調(diào)價及趨勢;5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期提供分析資料,以供會議討論和決策。

  第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要內(nèi)容:1、新供應商需要組織評審時;2、合格供應商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價格的);3、調(diào)升價低于5%的物料;4、固定資產(chǎn)的采購;5、重大采購事項的招標工作;6、緊急或特殊情況下的采購;7、原材料市場急劇變時;8、供管委成員或采購提出的,需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應商管理委員會成員或采購員提議,應臨時召開會議。

  第三十六條供管委會議由常務主任主持,供管委全體委員參與,采購部經(jīng)理列席。

  第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上,供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決通過。出席供管委會議的列席人員無表決權(quán)。

  第三十八條供管委會召開會議時,委員會成員若無法參加,應授權(quán)代理人員參會。

  第三十九條會議主持人為供管委常務主任,常務主任因故不能出席會議時應委托或公司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。

  第四十條定期會議的內(nèi)容及程序:

  1采購部經(jīng)理報告以下情況:

 。1)上次會議決議事項的執(zhí)行情況。

  (2)原材料的庫存量。

 。3)原物料的市場行情預測動態(tài),公司應采取的措施。

 。4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

 。5)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。

  (6)第33條規(guī)定的內(nèi)容。

  2常務主任報告以下情況:

 。1)新供應評審結(jié)果情況。

 。2)老供應季度評審組織。

 。3)采購單價的變化及其走勢分析。

  (4)供應商評審及采購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。

  第四十一條供管委會議要形成書面決議,與會人員簽名,采購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議的執(zhí)行。

  第五章物料請購

  第四十二條物料的請購,一律填報《物料申購單》,按正常程序?qū)徟!段锪仙曩弳巍芬皇絻陕?lián),一聯(lián)自存,一聯(lián)交采購課。

  第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購,先交倉管員核實物料實際庫存數(shù),PMC經(jīng)理審批。

  第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購,先交倉管員核實是否有庫存,再交PMC經(jīng)理審批。

  第四十五條工具及配件由使用部門請購,交倉管員核實實際庫存后,交生產(chǎn)經(jīng)理審批。

  第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請購,先交相關(guān)物料責任人核實庫存,再交人力資源中心總監(jiān)審批。

  第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購,交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。

  第四十八條機器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請購,由董事長或總經(jīng)理負責審批。

  第四十九條裝修基建物資,由指定專人請購,由董事長或總經(jīng)理審批。

  第五十條招待用物品、維修用零配件較急的,金額在500元以下的,可以不執(zhí)行請購程序。

  第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料,由PMC經(jīng)理制訂安全庫存,報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃,每月15號作出采購補充計劃。

  第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購內(nèi)容不清晰,不足以準確表達物品物性的,采購部有權(quán)要求申購人員補充完整。

  第五十三條緊急申購的,需在申購單是注明“緊急采購”,以急件形式遞送相關(guān)部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知,應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料,并以電話詢議價格,詢議價結(jié)果按急件方式處理。

  第五十四條不需用、暫不需用物料,不得請購或提前請購,防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔,請購審批人為責任主體。

  第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险堎忂M行審批。對不符合規(guī)定的請購,審批人有權(quán)要求請購人員調(diào)整請購內(nèi)容或拒絕批準。

  第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理:

  一、若原請購項目尚未辦理:由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理,并停止作業(yè)。

  二、若原請購項目已向廠商訂購:由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購,經(jīng)供應廠商同意撤銷后,向供應廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函。若供應廠商堅持不能撤銷,采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因,呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。

  第六章物料采購作業(yè)

  第五十七條采購作業(yè)程序透明化,特別是價格機制透明化。

  第五十八條采購部建立健全價格信息資料,及時監(jiān)督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度;

  第五十九條公司財務審計,要定期對材料價格的執(zhí)行情況進行全面審計,要建立自己的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時共享,作為材料價格審計的依據(jù)。

  第六十條采購部收到請購單后,先判斷請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確,對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù),注明“填單異常”“說明欠詳”等字樣,退回原請購部門。

  第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的,在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。

  第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的,須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的`開發(fā)過程。

  第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。

  一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料,擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等,報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。

  二、采購經(jīng)辦人員詢價時,應將詢價結(jié)果記錄于《詢議價表》中。

  三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。

  四、詢價完成。

  五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同,采購經(jīng)辦人員可將全部資料,連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見,采購人員按請購部門意見處理,必要時重新詢價。

  六、非生產(chǎn)用物料的報價審核,須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。

  第六十四條詢價完畢后,須執(zhí)行議價作業(yè)程序。

  一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料,結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價,查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后,擬訂議價對象、議價策略、擬購底價,報告采購經(jīng)理以供議價之用。

  二、議價注意質(zhì)量、價格、交貨期保證外,還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序:月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。

  三、采用多種形式議價完后,采購經(jīng)辦人員擬定合作對象,填報報價議價表,連同所有廠商報價資料,經(jīng)采購經(jīng)理確認后,送供管委主任核批,必要時,采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。

  四、議價注意品質(zhì)、交期、服務態(tài)度。

  第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的,需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。

  第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購,可以不執(zhí)行詢價、議價作業(yè)程序。

  第六十七條小額(金額在200元內(nèi))零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行,需附名片等相關(guān)資料。

  第六十八條對一些特殊或重大的采購項目(如企劃案、廣告策劃案等)需采取招標方式確定供應商。

  第六十九條例外緊急需求的特殊采購,需供管委成員及申購部門共同參與決定。

  第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù),《采購訂單》一式四聯(lián),一式自存,一式倉庫收貨(此聯(lián)應將價格隱蔽),一聯(lián)財務結(jié)帳,一聯(lián)審計調(diào)查。

  第七十一條《采購訂單》審批程序,①采購員——②采購經(jīng)理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。

  第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后,應以書面形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真的形式確認交期。《采購訂單》須供應商確認回傳(現(xiàn)金采購除外)。

  第七十三條采購作業(yè)進度的控制

  一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點,預定作業(yè)進度。

  二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。

  三、對未能在預定日期前完成的采購項目,采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。

  四、及時分析填報《物料訂購跟催表》,并反映給采購部經(jīng)理。

  第七十四條依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的,采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后,應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜,并將交涉結(jié)果記錄于異常報告中的采購處理結(jié)果欄內(nèi),呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。

  第七十五條依財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的,采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款,避免造成財務付款不清晰。

  第七十六條品管部是公司法定的驗收部門,其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。

  第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需提供檢驗標準給品管部,品管部按標準進行驗收,必要時申購部門進行協(xié)助驗收。

  第七十八條機器設(shè)備的驗收由使用部門及設(shè)備專員替代品管部職能負責驗收。

  第七章監(jiān)督與責任

  第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務管理制度》執(zhí)行。

  第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務、采購等人員不僅職責權(quán)限明確、而且應相互分離。

  第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗,對其負責的物料交予其他采購員跟單。

  第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為,有權(quán)控告和檢舉,公司將及時調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。

  第八十三條有下列情形之一的,應追查主管人員及當事人的責任:

  1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的;

  2、擅自提高采購標準的;

  3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇;

  4、與供應商惡意串通的;

  5、在采購活動中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的;

  6、詢價、議價中,泄露第三家供應商資料給的競爭供應商;

  7、現(xiàn)場采購中,提前串通供應商準備貨物,商議單價的;

  8、在監(jiān)督檢查中提供虛假情況的;

  9、在公司以外場所私自接見供應商的(現(xiàn)金采購或公司指派除外),按受賄處理。指誰人不可以接見供應商。如果工作時間以外呢。剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦?赡茈y于監(jiān)控。

防溺水作文300字4

  供應商送貨管理制度

  一、 目的:為了進一步協(xié)調(diào)、促進供需雙方關(guān)系,確保已進入我

  司的供應物資流轉(zhuǎn)更加及時、順暢,特制定本制度。

  二、 適用范圍

  適用于供應商送貨環(huán)節(jié)的`運作 三、 內(nèi)容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

  供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續(xù)的,相應倉管人員可拒絕接收。

  送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區(qū)域;業(yè)務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。

  供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。

  供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;

  供應商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進食,在未經(jīng)允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區(qū)域內(nèi);

  當收貨結(jié)束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區(qū)域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。

  供應商辦理完業(yè)務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報公司相關(guān)部門從重處罰,直至報送國家相關(guān)機關(guān)處理。

  供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經(jīng)理進行投訴。

  供應商出廠需經(jīng)倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區(qū),否則,我司保安有權(quán)拒絕放行。

  10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―

  《倉儲部管理人員通迅錄》。

  11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現(xiàn)與公司制度相抵觸之處,以公司制度為

  準。

  倉儲部 20xx/3/11

  附件:《倉儲部管理人員通迅錄》

  倉儲部管理人員通迅錄

防溺水作文300字5

  規(guī)范公司總庫及各門店庫房日常工作,做出以下規(guī)定:

  一、總庫工作職責規(guī)范

  1、門店常規(guī)性貨物的分配:目前公司物流配送時間為每周二、四、六,各門店需在每周一、三、五下午2:30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管,總庫亦有責任提醒門店發(fā)送要貨計劃,經(jīng)提醒后最晚不得遲于下午3:30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排,責任在門店庫管,每次處以責任庫管員20元罰款?値旄鶕(jù)門店計劃及庫存數(shù)量安排配送,確保在配送日10點前將貨物分配完畢。

  2、新產(chǎn)品的分配:新品到貨,需將機器配置及數(shù)量、顏色報至營銷部經(jīng)理,根據(jù)營銷部安排確定的數(shù)量進行首次分配,并在E商公布分配情況。

  3、整理門店要貨差異,并以文件形式報至公司采購部做為采購參考。

  4、對到貨的機器及時入賬,對于沒有訂單的入庫機型,通知采購部,采購部也要與供應商做好送貨溝通工作,以確保訂單及時審批,以便于總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到:入庫時實物與E商賬在當天達到一致,出庫時,調(diào)撥單在調(diào)撥當日做出。如因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)或訂單的原因造成實物與賬務沒有同步的,需在QQ群中與各門店做好解釋工作,并盡快解決。

  5、協(xié)助采購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作,如有供應商工作人員到總庫取貨,需有采購部確認取貨人身份,由公司物流去供應商退貨,開好手工出庫單據(jù),依據(jù)供應商簽收單做退庫單工作處理流程。

  6、公司向運營商的鋪貨機型,在發(fā)貨當日與公司指定貨位對接人確認并做到其在途庫位。

  二、各門店庫房(包括總庫)日常工作規(guī)范

  1、收發(fā)貨注意事項:

  1)總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器,在簽收貨單前,要首先檢查外包裝是否完整,是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內(nèi)實物與出庫單上的數(shù)量是否相符,務必在驗完貨后再在物流單上簽收,如有問題及時處理。

  2)公司由物流公司發(fā)貨要使用公司內(nèi)部帶有“迪信通”標志的專用膠帶進行打包。地市門店發(fā)貨要選擇信譽度較高的郵政物流或宅急送進行配送,不要選擇一些小型的物流公司。發(fā)貨方要開具手工出庫單隨貨同行,收貨方接到外包裝完好的貨物,核對手工單無誤后,進行E商入庫。

  3)各門店收到由廠商直接發(fā)貨達門店的機器,收貨后需把機器串號報至太原總庫,由太原總庫通過系統(tǒng)給門店做單。

  4)門店之間調(diào)貨,填寫一式三聯(lián)的調(diào)撥單,單據(jù)記載項需齊全,調(diào)出方店長需與調(diào)入方店長親自電話核實好后方可調(diào)出機器在,調(diào)出方庫管開具手工單后由調(diào)出方店長及調(diào)入方接貨人員在手工單據(jù)上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。

  5)門店退回總庫需填寫手工調(diào)撥單,單據(jù)記載項需齊全。

  6)總庫配送至市內(nèi)門店的手工調(diào)撥單,需由物流帶回簽收單,并由總庫專人保管。

  2、系統(tǒng)調(diào)撥注意事項:

  1)各門店調(diào)撥機器需在機器發(fā)出時應同時在E商或ORC系統(tǒng)中做單。如異地之間由物流公司配送的,在做調(diào)撥單時要在調(diào)撥入庫單摘要處注明物流單號(見以下截圖),以方便查詢記錄,發(fā)貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規(guī)時間內(nèi)未送達至收貨方的,需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調(diào)撥,做單時要必須將串號錄入,未按此要求做的罰款20元/次。

  2)同城內(nèi)物流配送或調(diào)撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位,異地配送應在簽收物流單據(jù)無誤后當日接收系統(tǒng)單據(jù),不得出現(xiàn)已收貨物不接收系統(tǒng)單據(jù)的行為。此項工作由公司ERP專員負責落實,有出現(xiàn)不及時接收在途庫的'門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。

  3)如在貨物接收當日存在沒有系統(tǒng)賬的產(chǎn)品,門店要做好未入E商賬產(chǎn)品記錄,以便跟蹤單據(jù)接收工作。

  3、庫房貨物的管理

  1)保持庫房貨架的整潔,貨架上要鋪有硬質(zhì)干凈的紙裝,以保護貨物的干凈。貨物不能直接放在地上,如在整理庫房或貨物清點時,不要隨意放在地上,要鋪上干凈的紙張。

  2)貨物在貨架的擺放要整齊有序,按品牌、型號分類放置。對高端產(chǎn)品,尤其是外包裝容易弄臟的機器要附著有塑料保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的,哪些是后入庫的,這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。

  3)對于銷售過程中臨時出柜的機器或配件,在銷售員取機時在借機單上登記(串號、配置),這類貨物或銷售或由借機員工歸還庫房,在歸還時要驗清配置是否完整。臨時借機不得在營業(yè)員手中停留半小時以上,庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中,如有任何短少或毀損,要當面告知,經(jīng)核實后,由借機人當面做出書面說明。

  4)對于店內(nèi)有廠家或供應商促銷的,如促銷員在銷售借機過程中出現(xiàn)問題的要告知店長并在當天通知采購部及財務部。如未通知管理部門,出現(xiàn)損失的由店長、庫管員承擔損失。

  5)出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔,每日營業(yè)結(jié)束柜組內(nèi)手機需放入折疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置,店內(nèi)未使用經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的,對庫管員以20元處罰。

  6)庫房機器不得私自借給任何人私用,在盤庫過程中發(fā)現(xiàn)這種情況,給以庫管員100元、店長200元處罰。

  7)庫房不應該存放有非公司所有的機器,如果出現(xiàn)此種情況,應按店內(nèi)私自銷售自己的產(chǎn)品對庫管員和店長進行處罰。

  8)店內(nèi)銷售不能私拆原裝配件銷售,在盤庫過程中發(fā)現(xiàn)這種情況,對庫管員、銷售員、店長進行處罰。

  9)各店庫管每日營業(yè)結(jié)束,錄入完畢,清空在途庫、處理完未審核單據(jù)后,必須做好盤庫工作,盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要注明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊,未按規(guī)定做的,對庫管員給以50元罰款/次。

  4、庫管員對庫齡信息的反饋

  庫管員應熟悉本庫位的產(chǎn)品庫齡,為防止產(chǎn)品積壓提供信息,應將此信息報至店長及總庫,為營銷部制定積壓機銷售任務提供依據(jù),此項工作每兩周進行一次,庫管對此項工作如不參預,經(jīng)總庫提醒后仍不重視信息提供的,將給以處罰。

  三、關(guān)于獎勵

  公司財務部對以上各項工作按月進行匯總考核,對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,將給以獎勵50-100元獎勵,在工資發(fā)放中體現(xiàn)。

防溺水作文300字6

  第一章總則

  第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

  第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ),選取、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎(chǔ)上,構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經(jīng)過調(diào)查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

  第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經(jīng)過調(diào)查、評估,或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

  第二章供應商資源調(diào)查

  第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。

  第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的重要方面,包括現(xiàn)有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,財務付款與欠款狀況。

  第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的補充,包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,等等。

  第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。

  根據(jù)調(diào)查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。

  調(diào)查過程中,各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查,帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后,調(diào)查小組務必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

  調(diào)查報告的格式模板見附件1、

  供應商資料卡見附件2、

  第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

  第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上,評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

  第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的.審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。

  第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

  《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

  《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、

  《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

  第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

  第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

  第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權(quán)限見附件5、

  第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經(jīng)過多年實踐,已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結(jié)合供應商資源調(diào)查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

  合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

  合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、

  第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

  1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;

  2、現(xiàn)有供應商,產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

  第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

  第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎(chǔ)上進行,現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

  第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、

  第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成,并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

  第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人,專業(yè)工程師1人,相關(guān)采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

  第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

  第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

  第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

  供應商除名與注銷流程見附件11、

  第五章新供應商資源的引進

  第二十六條對于有實力的新增供應商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

  第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

  第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

  第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

  第六章違規(guī)考核與處罰

  第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據(jù),對于違反本制度選取供應商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。

  第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核,對于違反制度的狀況,及時下發(fā)《整改與處罰通知單》,對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員,調(diào)離采購崗位。見附件16、

  第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、

  第三十四條對于帶給虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經(jīng)查實,做無條件除名處理。

  第七章附則

  第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

  第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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  一.總則

  1.為了穩(wěn)定供應商隊伍,建立長期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。

  2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

  二.管理原則和體制

  1.公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

  2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。

  3.公司可對供商評定信用等級,根據(jù)等級實施不同的管理。

  4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

  5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

  三.供應商的篩選與評級

  公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

  1.質(zhì)量水平。包含:1)物料來件的優(yōu)良品率;2)質(zhì)量保證體系;3)樣品質(zhì)量;4)對質(zhì)量問題的處理。

  2.交貨能力。包含:1)交貨的及時性;2)擴大供貨的彈性;3)樣品的及時性;4)增、減訂貨貨的批應能力。

  3.價格水平。包含:1)優(yōu)惠程度;2)消化漲價的能力;3)成本下降空間。

  4.技術(shù)能力。包含:1)工藝技術(shù)的先進性;2)后續(xù)研發(fā)能力;3)產(chǎn)品設(shè)計能力;4)技術(shù)問題材的反應能力。

  5.后援服務。包含:1)零星訂貨保證;2)配套售后服務能力。

  6.人力資源。包含:1)經(jīng)營團隊;2)員工素質(zhì)。

  7.目前合作狀況。包含:1)合同履約率;2)年均供貨額外負擔和所占比例;3)合作年限;4)合作融洽關(guān)系。

  具體篩選與評級供應商時,應根據(jù)形成的指標體系,給出各指標的權(quán)重和打分標準。

  篩選程序。

  1.對每類物料,由采購部經(jīng)市場調(diào)研后,各明確提出5~10家候選供應商名單;

  2.公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的'供應商評選小組;

  3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調(diào)查廠家,雙方協(xié)填調(diào)查表;

  4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

  四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續(xù)改善,保留其未來候選資格。

  五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

  六.公司可結(jié)供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

  七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

  八.管理措施

  1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。

  2.公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

  3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

  4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

  5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門,可對供應商進行業(yè)務指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

  6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

  九.附則

  本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。

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  1、供應商的選擇

  1.1根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)要求,確定需要采購的原輔料、設(shè)備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產(chǎn)品的特性。

  1.2對供應商的資質(zhì)進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)安全技術(shù)說明書、安全標簽標簽等證明材料。

  1.3營銷科匯總后,報總經(jīng)理審批,對該供應商所供產(chǎn)品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

  1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

  2、采購程序

  2.1采購各產(chǎn)品時,按照采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。

  2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關(guān)的手續(xù)。

  2.3采購負責人發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的'產(chǎn)品符合要求。

  3、供應商的安全管理

  3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設(shè)備等的質(zhì)量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

  3.2各有關(guān)部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發(fā)送招標書(招標書中應有安全的要求)

  3.3有關(guān)部門選用供應商時,應根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

  3.4有關(guān)部門續(xù)用供應商時,應對合格供應商進行交貨業(yè)績考核,對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務好的,對符合安全生產(chǎn)要求的供應商給予續(xù)用。

  3.5公司供應部門,應經(jīng)常識別與采購活動有關(guān)的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅

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  第一章:總則

  第一條:為維護xx采購市場秩序,防范xx采購風險,規(guī)范供應商經(jīng)營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據(jù)《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,制定本辦法。

  第二條:供應商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。

  第三條:沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商,不得參加市級xx采購活動。

  第二章:申請市級xx采購供應商資格的條件

  第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應商資格:

  (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

  (二)遵守國家的法律、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽;

  (三)具有良好的履行合同的記錄;

  (四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務的潛力;

  (五)具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況;

  (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

  (七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準;

  (八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

  (九)原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

  (十)xx采購管理機關(guān)規(guī)定的其他條件。

  具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購外國供應商資格:

  (一)經(jīng)批準,一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

  (二)根據(jù)中華人民共和國所締結(jié)或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的,準入中華人民共和國境內(nèi)xx采購市場的.外國法人、其他組織或自然人。

  外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權(quán)利和義務。

  第三章:供應商的權(quán)利與義務

  第五條:xx采購供應商享有以下權(quán)利:

  (一)貼合xx采購市場準入條件的,可按規(guī)定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定;

  (二)取得xx采購市場準入資格的供應商,能夠參加xx采購活動,能夠?qū)φ袠、評標等有關(guān)規(guī)定提出質(zhì)疑;

  (三)供應商在采購活動中,認為自己的合法權(quán)益受到損害時,能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx采購管理機關(guān)提出書面投訴。

  第六條:xx采購供應商應承擔以下義務:

  (一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關(guān)資料;

  (二)參加xx采購活動時,要及時帶給相關(guān)材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規(guī)定足額交納;

  (三)供應商中標后,要與采購機關(guān)簽訂采購合同,并按照合同的規(guī)定認真履約;

  (四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

  (五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。

  第四章:xx采購供應商資格申請與審核

  第七條:市級供應商的xx采購市場準入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

  第八條:供應商資格的審定程序

  (一)帶給書面申請,并帶給下列資料:

  1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;

  2、銀行信用證明;

  3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

  4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權(quán)代理證原件及復印件;

  5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件;

  6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;

  7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

  8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;

  9、有關(guān)資格審定的其他材料。

  (二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

  (三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

  第五章:供應商的變更和終止

  第九條:市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

  第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

  第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。

  第六章:供應商的違規(guī)處理

  第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:

  (一)帶給虛假材料,騙取供應商準入資格的;

  (二)帶給虛假投標材料的;

  (三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

  (四)與采購機關(guān)或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;

  (五)開標后與招標人進行協(xié)商談判的;

  (六)中標后,無正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的;

  (七)向采購主管機構(gòu)、采購機關(guān)、社會中介機構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當利益的;

  (八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

  (九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;

  (十)其他觸犯國家法律的行為。

  第七章:附則

  第十三條:本辦法自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

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  1、目的

  為了有效的評價和選擇合格供應商,優(yōu)化公司供應結(jié)構(gòu),完善公司供應體系,提高供應水平,確保供應商其供貨質(zhì)量、價格、生產(chǎn)交付能力能持續(xù)符合公司要求,并能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務,以保證公司正常生產(chǎn)的需要。

  2、范圍

  本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機器設(shè)備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發(fā)供應商;對供應商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。

  3、職責

  評定小組–供應商資質(zhì)評定。

  采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核;對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質(zhì)的準確性、真實性負責。

  品環(huán)部–參與供應商資質(zhì)評定、樣品驗證、供貨質(zhì)量管理及考核。

  4、供應商開發(fā)評定

  4.1合格供應商的選定

  4.1.1合格供應商必備條件

  4.1.1.1必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè),必須具備國家認可的相關(guān)資質(zhì)。如有知識產(chǎn)權(quán)注冊,應注明并提供相關(guān)材料。

  4.1.1.2必須具有國家相關(guān)法規(guī)要求的生產(chǎn)營業(yè)場所;有必需的行業(yè)法規(guī),具有相應的生產(chǎn)、供應交付與服務能力。

  4.1.1.3具備符合要求的質(zhì)量保證和檢測能力,并同意繳納質(zhì)量保證金。

  4.1.1.4供應商必須以“誠信、質(zhì)量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務。

  4.1.2選擇原則

  1)采購員在采購物資時應按比質(zhì)、比價原則。

  2)在市場上有一定的知名度,有行業(yè)應用經(jīng)驗,可以提供相關(guān)客戶使用案例。

  3)體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應商。

  4)公司指定承認的供應商。

  5)若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質(zhì)量管理體系認證合格證書的,則優(yōu)先考慮。

  6)經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應商。

  4.2新供應商評價

  4.2.1采購業(yè)務人員對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后,填寫《供應商基本情況調(diào)查表》。

  4.2.2對供應原輔材料的.供應商,采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后,應組織品環(huán)、生產(chǎn)部門人員對供應商進行質(zhì)量、生產(chǎn)能力現(xiàn)場評估,現(xiàn)場評審一般由采購部、生產(chǎn)部及品環(huán)部人員一起進行。

  4.2.3現(xiàn)場評估結(jié)束后應組織評審會議,對存在的問題進行總結(jié)并告知供應商以及采取相應的改善措施。

  4.2.4現(xiàn)場評估完成后,參與評審的采購、品環(huán)、生產(chǎn)等相關(guān)人員應根據(jù)供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見,對達到合格條件要求的供應商,采購部門將此表及供應商基本情況調(diào)查表、供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等其它資料,按照供應商審批程序上報,經(jīng)領(lǐng)導批準后列入合格供應商名單。

  4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時,視具體情況可以免除現(xiàn)場評估,但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

  4.2.6對一次性采購或偶爾采購(同樣產(chǎn)品一年采購不超過3次)的非生產(chǎn)常用的材料或配件設(shè)備供應商,視具體情況可以免除供應商評估,但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時,應在呈批表上注明是“一次性采購”,且將供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及其它相關(guān)資料附后。

  5、質(zhì)量異常的處理

  5.1當發(fā)現(xiàn)合格供應商供貨質(zhì)量發(fā)生波動時,采購部門應組織品管和技術(shù)部門對供應商進行現(xiàn)場工藝技術(shù)驗證,分析原因,提出改善措施。并由雙方書面確認。

  5.2當發(fā)生重大質(zhì)量事造成損失,應按質(zhì)保金制度向供應商索賠。經(jīng)評審后整改不力、質(zhì)量仍不穩(wěn)定的應予以撤銷供應資格。

  6、供應商日常管理及年度考核

  6.1為規(guī)范對供應商的管理,采購部應建立合格供應商名錄,并及時更新,在未經(jīng)公司允許的情況下,采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

  6.2為確保供應商的交貨質(zhì)量、交付期限持續(xù)不斷滿足公司要求,必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農(nóng)機具制造有限公司

  管理工作,采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統(tǒng)計表》中,品環(huán)部將供應商的交貨質(zhì)量記錄在《供應商供貨質(zhì)量合格率統(tǒng)計表》中,作為半年一次的供應商考評依據(jù)。

  6.3每半年由采購部組織品環(huán)部對供應商的業(yè)績考核一次,考核時間定在當年的6月、12月份,評分標準按照《供應商業(yè)績考核表》,考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種,考核結(jié)果按照公司審批程序批準后生效。

  6.4對評為優(yōu)秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰,對不合格的供應商終止采購并發(fā)出整改通知,整改評審合格后方可繼續(xù)供貨。

  6.5未經(jīng)審核的供應商財務有權(quán)不支付貨款,并由評定小組對經(jīng)辦人進行嚴肅查處,追究相關(guān)責任,直至辭退。

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  為規(guī)范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關(guān)系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質(zhì)保量,使供應商能更好的服務于酒店。

  供貨商管理細則:

  1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

  2、 涉及所有采購物資的.供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

  3、 送貨及時,各供應商根據(jù)酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

  4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。

  5、 各餐飲類供應商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護公共設(shè)施設(shè)備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。

防溺水作文300字12

  我國當前處在社會轉(zhuǎn)型時期,經(jīng)濟體制改革的深入導致經(jīng)濟成分的多元化,企業(yè)的所有權(quán)和經(jīng)營方式呈現(xiàn)出多元化的特點。原有計劃經(jīng)濟體制下“一刀切”的傳統(tǒng)檔案管理模式開始受到?jīng)_擊,文件、檔案管理也表現(xiàn)出了多元化的需求特點。據(jù)了解,從20世紀90年代起,我國上海、深圳、北京、江蘇、浙江、福建等省市都出現(xiàn)了提供商業(yè)性、社會化的文件、檔案管理服務的中介機構(gòu)。筆者選擇國有檔案中介機構(gòu)的典型之一,某市檔案事業(yè)服務中心進行實地調(diào)研,目的是通過典型調(diào)查,了解和分析我國檔案中介機構(gòu)的發(fā)展狀況和特點,思考并探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設(shè)的有效途徑。

  檔案事業(yè)服務中心的基本情況

  某市檔案事業(yè)服務中心(簡稱“中心”)是掛靠在檔案館下的事業(yè)單位,主要職責是向社會提供檔案、代管、整理、復制和檔案業(yè)務咨詢等服務。中心租用了檔案館的庫房,庫房裝具包括鐵質(zhì)五節(jié)柜、檔案架、紙箱等。庫內(nèi)設(shè)施齊備,包括空調(diào)、防火設(shè)施、消防通道、防盜設(shè)施等。

  中心的客戶主要有兩類,一是機構(gòu)類客戶,數(shù)量多達幾十家,包括政府機關(guān)、企業(yè)(國企、民企、私企、股份制企業(yè)兼有)和事業(yè)單位;二是個人客戶,數(shù)量有數(shù)十人,均為普通民眾。

  中心業(yè)務目前以寄存為主,以前曾有的代整、數(shù)字化業(yè)務由于人力缺乏、庫房不足等因素而逐漸萎縮或轉(zhuǎn)移。其業(yè)務流程主要分三步:首先,客戶與中心簽訂協(xié)議。中心制有標準格式的協(xié)議書,內(nèi)容涉及雙方權(quán)利與義務、費用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客戶有額外要求,中心與客戶協(xié)商后可補充在協(xié)議內(nèi)。其次,客戶運送檔案。中心要求客戶將文件、檔案自行運送到中心,客戶大多請搬家公司運送,整個過程由客戶負責。第三,中心將文件、檔案上架?蛻魴n案運到中心之后,中心工作人員與客戶隨車人員履行交接手續(xù),清點檔案數(shù)量,確認存放位置,最后將檔案搬進庫房上架。

  中心的服務方式較為簡單,主要包括接待客戶利用、答復客戶詢問等內(nèi)容。當客戶前來利用寄存檔案,中心在其出示證明或介紹信之后,允許他們直接進入庫房查閱,查閱過程由中心工作人員全程陪同。如果是電話查詢,中心會根據(jù)需要予以答復。

  中心寄存服務的收費價格因裝具不同而有所差別。一般情況下,中心予以客戶一定的優(yōu)惠,老客戶的優(yōu)惠幅度更大。中心提供自制的紙箱,客戶也可以自備紙箱。費用的交付方式包括分年交付和一次付兩種。如果檔案寄存時間較長,費用可以根據(jù)經(jīng)濟情況和物價水平在一定范圍內(nèi)浮動,但需要由雙方協(xié)商。

  檔案事業(yè)服務中心的優(yōu)勢與不足

  中心是掛靠在綜合性檔案館下的國有檔案中介機構(gòu)的典型。筆者在調(diào)研中詳細了解了中心的經(jīng)營特點和服務內(nèi)容,認為中心既有一定的優(yōu)勢,也存在一些不足。

  中心的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在四個方面

  其一,專業(yè)性突出,社會信譽度和可靠性好。中心掛靠在檔案館之下,這種性質(zhì)決定了其先天具有良好的專業(yè)形象。中心的工作人員具有豐富的檔案工作經(jīng)驗和專業(yè)素質(zhì);中心具有安全的地理環(huán)境和一流的庫房設(shè)施,這些專業(yè)優(yōu)勢為中心良好的社會信譽度和可靠性奠定了堅實基礎(chǔ)。

  其二,地理位置優(yōu)越。中心附近有地鐵站和多路公共汽車站,交通便利。據(jù)中心負責人介紹,該市一些倉儲和物流公司也提供文件、檔案的寄存服務,但這些公司的庫房都設(shè)在遠郊區(qū)縣。相比之下,中心的地理位置較為優(yōu)越,有利于客戶節(jié)省運輸費和查閱的交通費用。特別是客戶需要緊急利用時,中心位于城區(qū)的便利以及便捷的交通優(yōu)勢更是凸顯無疑。

  其三,庫房設(shè)施條件齊備,安全性好。中心租賃了檔案館的庫房,建筑和設(shè)施標準均達到檔案的保管要求。庫房內(nèi)配有溫濕度控制儀器和其他各種防護設(shè)施,安全性能優(yōu)越,可最大限度地減少自然和人為因素對檔案的危害。

  其四,保管費用較為低廉,經(jīng)濟優(yōu)勢明顯。中心雖然位于城區(qū),但與昂貴的寫字樓相比,中心的寄存費用還是較為低廉的。中心自制紙箱每個收費不到10元/月;而寫字樓租金每平方米超過15元/天。經(jīng)濟上的節(jié)省是客戶選擇中心的一個重要原因。

  另一方面。中心也存在四點不足

  第一,獨立性不強,受上級單位制約明顯。中心雖是經(jīng)登記的事業(yè)單位,但由于掛靠在檔案館下,其業(yè)務開展、經(jīng)費安排、人員設(shè)置、發(fā)展規(guī)模等可能會受上級單位的影響和制約,經(jīng)營方式和手段缺乏獨立性。隨著我國政治體制改革的深入,檔案管理體制也在不斷發(fā)生變化,中心的發(fā)展前景存在不確定的風險。

  第二,業(yè)務較為單一,不易發(fā)揮專業(yè)性優(yōu)勢。中心目前只開展寄存業(yè)務,僅為客戶的文件、檔案提供保存場所,缺乏檔案專業(yè)化服務。事實上,文件、檔案管理是一項專業(yè)性很強的工作,涉及整理、著錄、編制檢索工具、修復、數(shù)字化、處置等多項業(yè)務。中心限于人手和技術(shù)條件等因素,不能提供專業(yè)化的配套服務,因而難以發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢。

  第三,服務形式不夠豐富,主動服務意識不強。中心目前不提供文件、檔案送達服務,提供利用也基本采用“客戶自來自查”的服務方式。中心尚未考慮主動研究客戶需求加以滿足,大多以坐等客戶上門的方式等待用戶,主動服務意識較為缺乏。

  第四,庫房管理制度規(guī)范性不佳,檢索工具不夠齊備。中心并不負責寄存檔案的整理,檔案目錄由客戶自行編制和提供。庫房內(nèi)裝具形式很多,有鐵架、鐵柜、紙箱等,客戶寄存的文件、檔案雖做了簡單分區(qū),但整個庫房管理并未形成規(guī)范的制度,只編有簡單的庫房平面圖,缺乏統(tǒng)一的庫房目錄,也沒有建立庫房管理的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)?赡苁且驗轲^藏文件、檔案數(shù)量不是特別多,中心工作人員尚可憑借記憶和經(jīng)驗來明確文件、檔案的存放位置,但這畢竟不是庫房管理的規(guī)范道路,將來容易導致管理上的混亂。

  調(diào)研引發(fā)的思考

  該市檔案事業(yè)服務中心作為國有檔案中介機構(gòu)的典型之一,反映出國內(nèi)商業(yè)性、社會化文件、檔案管理服務機構(gòu)的一些共同特點。與歐美國家建設(shè)較為成熟的商業(yè)性文件中心相比,我國檔案中介機構(gòu)自然存在一些差距。但筆者調(diào)研的目的并非為了比較中外的異同或差距,而是思考和探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設(shè)的有效途徑。為了達到這一目的,筆者本著“立足國情,合理借鑒”的指導思想,主要從兩方面進行了思考。

  一方面,客觀看待我國當前檔案中介機構(gòu)的現(xiàn)實環(huán)境,明確商業(yè)性文件中心本土化建設(shè)的發(fā)展需求和指導原則。

  總體而言,我國檔案中介機構(gòu)的建設(shè)當前尚處于起步階段。但隨著我國政治、經(jīng)濟體制改革的深入,經(jīng)濟成分的多元化促使文件、檔案管理的多元化需求日益強烈和明顯。當前,我國檔案中介機構(gòu)身處蓬勃發(fā)展的現(xiàn)實環(huán)境,逐步形成多種形式并存的發(fā)展格局。

  上述多種形式檔案中介機構(gòu)的出現(xiàn)和發(fā)展,是我國適應文件、檔案管理多元化需求的必然結(jié)果,也可以說是商業(yè)性文件中心本土化的有益嘗試。這些形式各有特色,也各有優(yōu)劣。國有檔案中介機構(gòu)的優(yōu)勢和不足在上文已有詳細分析,無須贅述。民營檔案中介機構(gòu)的市場化、社會化服務相對突出,業(yè)務也更加靈活多樣,但由于資本的`局限,其發(fā)展規(guī)模受到限制,業(yè)務的整體性和資源的整合性也不易得到保障。外資檔案中介機構(gòu)的優(yōu)勢在于可以引進國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗,但真正適應國情可能還需要較長時間,而且這種機構(gòu)一般只能建立在駐外企業(yè)比較集中、經(jīng)濟水平較高的地區(qū),因此地域范圍的局限也相對明顯。

  基于我國檔案中介機構(gòu)的現(xiàn)實環(huán)境,筆者認為商業(yè)性文件中心本土化建設(shè)應遵循“共存互補、謹慎發(fā)展”的指導原則。多種形式的檔案中介機構(gòu)在未來很長一段時間都會面臨共存互補的格局,因為它們各有特色和優(yōu)劣,共同滿足了社會主義市場經(jīng)濟建設(shè)中文檔管理的多元化需求,因此不是相互取代的關(guān)系,而應當優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。無論哪種形式,只要是商業(yè)性、社會化的文件、檔案服務機構(gòu),都必須經(jīng)受市場的歷練和檢驗,在市場競爭中求得更好的發(fā)展。此外,商業(yè)性文件中心本土化建設(shè)還應堅持謹慎發(fā)展的原則,國外的成功模式不能機械地照搬到國內(nèi),而應立足國情和市場需要,采取分步走的建設(shè)方式。如果一擁而上,結(jié)果可能會是不但實現(xiàn)不了商業(yè)性文件中心“經(jīng)濟、高效”的優(yōu)勢,反而造成浪費。

  另一方面,充分吸取國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗,探索我國檔案中介機構(gòu)建設(shè)成為商業(yè)性文件中心本土化形式的有效途徑。

  筆者曾系統(tǒng)研究美國商業(yè)性文件中心發(fā)展歷程和演變特點,也對美國最著名的商業(yè)性文件中心IRON MOUNTAIN做過典型分析,成本經(jīng)濟、規(guī)模效益化、業(yè)務廣泛、服務高效、經(jīng)營靈活等都是商業(yè)性文件中心的優(yōu)點,這些優(yōu)點也是其風靡歐美國家的根本原因。我國檔案中介機構(gòu)需要充分借鑒和吸取其優(yōu)點,發(fā)展成為商業(yè)性文件中心本土化的有效形式。

  首先,我國檔案中介機構(gòu)應找準定位,實現(xiàn)成本經(jīng)濟和規(guī)模效益化的目標優(yōu)勢。如上所述,我國檔案中介機構(gòu)具有多種形式,共同滿足市場文檔管理的多元化需求。每一種形式應根據(jù)自身性質(zhì)和特點明確相應的目標客戶,找準市場定位,并吸取文件中心節(jié)約成本的優(yōu)點,在庫房選用、設(shè)施配備和人員安排上著力實現(xiàn)成本的合算。更重要的是,國有、民營和外資檔案中介機構(gòu)都必須重視效益規(guī)模。后兩者主要受市場機制調(diào)節(jié),效益相對有保障一些-關(guān)鍵是國有檔案中介機構(gòu),因其大多掛靠在各級檔案行政部門或綜合性檔案館之下,上級單位最好對其建立和布局有統(tǒng)一規(guī)劃,避免出現(xiàn)蜂擁建立的情況,因為數(shù)量過多反而達不到規(guī)模效益的優(yōu)勢了。

防溺水作文300字13

  1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關(guān)的衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理辦法和其他法律法規(guī)要求。掌握必要的食品感官檢查方法。

  2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常,采購肉類、水產(chǎn)品要注意其新鮮度。

  4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準要求如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物等及其制品等、不得采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品、不得采購無證食品商販或來路不明的`食品。

  5、采購人員采購時應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據(jù),并做好采購記錄,便于溯源、向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品的,還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等,特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。

  6、采購定型包裝食品和食品添加劑,食品商標(或說明書)上應有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保存期(保質(zhì)期)、食用或者使用方法等中文標識內(nèi)容。

  7、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品,應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。

  8、蔬菜等散裝農(nóng)副食品及魚類等鮮活產(chǎn)品應保證由正規(guī)渠道進貨,最好是定點采購,確保無農(nóng)藥及其他有毒有害化學品污染,檢查或索取檢驗合格證明。

  9、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設(shè)備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,有檢驗合格證。

  10、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關(guān)的國家衛(wèi)生標準和要求。

  11、所采購的進口食品,食品添加劑,食品容器、包裝材料和食品用工具及設(shè)備,必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格證明,外文包裝配有中文標識。

  12、運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔,嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設(shè)備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。

  13、所采購食用物品入庫前應進行驗收,出入庫時應登記,作好記錄,建立臺帳。

防溺水作文300字14

  1.總則

  1.1制定目的

  為規(guī)范供應商管理,提高經(jīng)營合理化水準,特制定本規(guī)章。

  1.2適用范圍

  凡本公司之供應商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。

  1.3權(quán)責單位

 。1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

 。2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

  2.供應商管理規(guī)定

  2.1供應商開發(fā)

  供應商開發(fā)程序如下:

 。1)供應商資訊收集。

  (2)供應商基本資料表填寫。

 。3)供應商接洽。

 。4)供應商問卷調(diào)查。

 。5)樣品鑒定。

 。6)提出供應商調(diào)查申請。

  2.2供應商調(diào)查

  供應商調(diào)查程序如下:

 。1)組成供應商調(diào)查小組。

 。2)分別對供應商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。

  (3)列入合格供應商名列。

  2.3訂購、采購

  訂購、采購程序如下:(1)請購。(2)詢價。(3)比價。(4)議價。(5)定價。(6)訂購。(7)交貨。(8)驗收。

  2.4供應商評鑒

  供應商評鑒程序如下:

  (1)每月對供應商就品質(zhì)、交期、價格、服務等項目作評鑒。(2)每半年進行一次總評。

 。3)列出各供應商之評鑒等級。(4)依規(guī)定獎懲。

  2.5供應商復查

  (1)每年對合格供應商進行一次復查。(2)復查流程同供應商調(diào)查。

 。3)有重大品質(zhì)、交期、價格、服務等問題時,隨時能夠作供應商復查。

  2.6供應商輔導

 。1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。(2)不合格供應商應予除名。

 。3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調(diào)查評核。

  2.7供應商獎懲

  2.7.1獎勵方式

  對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:

  (1)A等供應商,可優(yōu)先取得交易機會。

 。2)A等供應商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

  (3)A等供應商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

 。4)對價格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。

  (5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。(6)A等供應商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

  2.7.2懲處方式

  (1)凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。

 。2)(2)C等、D等之供應商,應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

 。3)(3)E等供應商即予停止交易。

  (4)D等供應商三個月內(nèi)未能到達C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

 。5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需理解重新調(diào)查評核,并采用逐步加量之方式交易。

  (6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

  標準的采購流程能夠劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理,訂單協(xié)調(diào)則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。

  統(tǒng)一標準的供應商情景登記表,來管理供應商供給的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)本事等。經(jīng)過分析這些信息,能夠評估其工藝本事、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后,對合格供應商發(fā)出詢價文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié),并要求供應商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,并且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

  后續(xù)工作是報價分析,報價中包包含很多的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

  A:申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,進入“尋價比價程序”。

  B:供應部經(jīng)理按資金使用情景,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務部,進入“采購申請申查程序”。

  C:財務部有關(guān)人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后,進入“采購程序”。

  C1:在財務部審核后決定簽否的情景下,將資料退回申請部門,申請部門視情景進入“堅持申請采購程序”或放下申請。

  C2:經(jīng)過“堅持申請采購程序”后,報總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請部門,由部門經(jīng)理放下申請,用其他方法解決。

  D:進入“采購程序”后,由供應部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情景,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

  E:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據(jù)供貨商供給的資料,構(gòu)成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經(jīng)理,簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行,進入“收貨程序”;若財務部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

  F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”

  G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。 G1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,能夠進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

  G2:進入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后,由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。

  1、目的

  評定、選擇合格供應商,經(jīng)過評審以證實供應商具有供給滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務的本事。

  2、適用范圍

  適用于所有向本公司供給產(chǎn)品或服務的供應商的評審與選擇。

  3、定義

  3.1【供應商】為本公司供給產(chǎn)品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情景:A類:由本公司直接評審選定,包括:

  a)物料供應商--直接為我公司供給標準產(chǎn)品的制造廠商。

  b)外部協(xié)作加工商--按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡稱“外協(xié)廠”。 c)物料代理商--根據(jù)協(xié)議要求為我公司供給標準產(chǎn)品的經(jīng)銷商。

  d) OEM--按照規(guī)定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

  B類:由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應和服務商,包括物料供應和貨運商等(此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案)。

  3.2 【產(chǎn)品】(Product):活動或過程結(jié)果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

  3.3 【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料;疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。

  3.4【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品,但生產(chǎn)過程中需要使用消耗的輔助性物料。

  3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。 3.6【安規(guī)器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

  3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下,行使風險采購方式,采購能夠滿足使用要求的物料替代標準物料。

  3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。注:“特定條件和要求”應在構(gòu)成申請單時確定,它能夠是以下情景之一:一次生產(chǎn)任務令、規(guī)定時期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。

  4、職責

  4.1采購部

  a)負責組織評審選定供應商活動,建立合格供應商檔案。

  b)負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務的本事。

  c)采購部經(jīng)理或其授權(quán)人負責采購合同的批準,和對物料的緊急采購的批準;

  d)分派采購任務,負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結(jié)果進行采購工作,并跟蹤到貨情景,確保如期完成采購任務。

  e)理解各業(yè)務主管部門的質(zhì)量信息反饋,協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務質(zhì)量。

  4.2公司領(lǐng)導

  負責確定相應的供應商評審小組,對選定的供應商進行批準和發(fā)布。

  4.3技術(shù)工程部

  a)按規(guī)定程序驗收采購物料。

  b)負責向業(yè)務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。

  5、過程要求

  代號過程過程資料與要求職責者執(zhí)行依據(jù)和輸出01初次甄別供應商獲取供應商的信息能夠使用多種途徑,評審、認證活動有指定的負責人組織實施。采購部(初定方案)02實地考察

  交流根據(jù)初定方案,進行有目的的考察。

  對供給有形產(chǎn)品的廠商應考察、了解其:經(jīng)營的資格、硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務條件和售后服務等。評定小組參照:供應商評定表

  03技術(shù)認證

  在基本滿足02要求情景下,必要時,提取樣品進行測試或試用(可重復)。評定小組04商務談判

  在貼合技術(shù)條件情景下,與其進行商務談判(和重復談判)。評定小組

  05綜合評議

  適當時,組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進行綜合評議。評定小組參照:供應商評定表

  06意向協(xié)議

  當雙方基本確定時,應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時,擬簽合作意向,或相關(guān)備忘記錄。評定小組

  07試合作

  a)此期間,我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

  b)需要我方供給技術(shù)文件的應予及時供給齊套、有效的文件,以及其他必須品。 c)必要時,我方可派出技術(shù)支持人員。采購部

  08階段評定

  必要時,對以往合作情景作階段回顧、總結(jié)、評定,并作出或堅持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫停或撤銷的意見。評定小組供應商評定表

  09簽訂協(xié)議

  條件成熟時,在雙方要求都能夠理解情景下,簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議,明確雙方的職責和義務。評定小組協(xié)議

  10執(zhí)行采購

  a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。

  b)當技術(shù)要求變更時,訂單應予明示。

  c)無協(xié)議約定的,按即時條件采購。采購部采購訂單

  11驗貨按程序要求實行驗貨。

  合格,辦理入庫;不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄

  12反饋質(zhì)量信息與考核檢驗部門應適時向采購部反饋質(zhì)量信息;采購部門應適時向供應商溝通質(zhì)量信息,推動其實施改善行動,有考核要求時,應進行考核。對已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商,可降為試用供應商,直至取消其合格供應商資格。采購部品質(zhì)報告

  13復評與改善

  根據(jù)歷次合作、考核等情景,為實施持續(xù)改善,在以下情景進行復評:

  a)質(zhì)量問題頻繁或嚴重;

  b)合作本事不能滿足公司發(fā)展需要;c)成本控制需要;

  d)公司經(jīng)營策略調(diào)整;

  e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表

  6、管理程序

  6.1操作程序

  6.1.1本公司規(guī)模經(jīng)營情景下,對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的選擇(A類供應商)按照“過程要求”執(zhí)行。

  6.1.2以下情景的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照(但不受制于)“過程要求”執(zhí)行。 a)試用新物料;

  b)小數(shù)量加工;

  c)當前供應商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程;

  d)進口物料;

  e)來自關(guān)聯(lián)公司的物料;

  f)已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料;g)元器件代理商;

  h)友好合作廠家的物料;i)非基本物料;

  j)運輸、服務等供應商;k)其他新情景。

  6.1.3在保證過程受控的條件下,“過程要求”中的01至10過程能夠并行或超前。

  6.1.4其他另外情景以公司領(lǐng)導批準為準。

  6.2供應商控制程序

  6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商,各業(yè)務主管部門質(zhì)量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。

  6.2.2風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列,但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

  6.2.3評審人員應擁有工程技術(shù)背景,良好的商務談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進行評審的本事。

  6.2.4評審和認證活動應由指定的.小組進行,成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務等專業(yè)人員,活動形式能夠是以下方法或其組合:

  a)現(xiàn)場考察、驗證;

  b)樣品檢驗和試驗;

  c)以供給可證實質(zhì)量保證本事的數(shù)據(jù)進行驗證;

  d)試合作必須的期限;

  f)歷史業(yè)績情景;

  g)委托外部組織驗證或認證;

  h)直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應商。

  6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

  6.2.6凡復審不合格的供應商,可終止業(yè)務合作關(guān)系或降為試用供應商,每次評審結(jié)果應反饋給供應商。

  6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。

  6.3采購控制程序

  6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結(jié)果”為依據(jù)。

  6.3.2采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

  6.3.3在可行時,能夠委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗,但應與之構(gòu)成質(zhì)量保證協(xié)議。

  6.3.4采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識,能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作,有必須的英語水平和較好的談判技能。

  6.3.5根據(jù)生產(chǎn)計劃,采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃,該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據(jù)。

  6.3.6采購部根據(jù)器件的分類,把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。

  6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后,應認真核對計劃的可執(zhí)行性,如有不可執(zhí)行的項目,應以書面形式反饋給計劃制訂部門,以便計劃部門及時調(diào)整計劃。

  6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關(guān)信息,擬制采購訂單,采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應的廠家規(guī)格型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時,需注明新的定約時光。

  6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批,采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準的訂單發(fā)給供應商,并要求供應商在規(guī)定時光內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

  6.3.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改,采購人員應重新評議。

  6.3.11采購計劃中,未列入評定合格供應商的物料,則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后,方可實施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求,不可簡單二次使用的此類物料,如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

  6.3.12訂單下達后,采購人員負責跟單,不斷提醒供應商按期交貨。

  6.3.13貨到暫存庫,采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時送檢。

  6.3.14采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可,未獲認可不得采購;因技術(shù)改善或其他特殊要求需作物料替換時,必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

  6.3.15當顧客要求時,可在本公司或供應商處對采購物料進行貼合性驗證。

  6.3.16外協(xié)加工控制

  a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器;b)對重點物料,由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關(guān)人員進行技術(shù)培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料能夠由IQC檢驗員或授權(quán)人在供應商現(xiàn)場檢驗,也能夠送回AS檢驗,具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實施;

  c)由采購部負責堅持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

  d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評,組織工藝輔導和品質(zhì)稽查,監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

  e)外協(xié)供應商必須按公司的要求供給產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

  6.4驗貨控制程序

  6.4.1供應商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來的物料時,應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

  6.4.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC,由IQC人員實施驗證,對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

  6.4.3對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料,暫存庫根據(jù)IQC開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。

防溺水作文300字15

  1、目的

  為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績,特制訂本制度。

  2、范圍

  本公司承包商與供應商。

  3、職責

  1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

  2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

  3)企業(yè)相關(guān)負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

  4、承包商管理制度

  4.1資格預審

  1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項目的具體情況,發(fā)布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進行預審,審查內(nèi)容包括:資質(zhì)證書;安全生產(chǎn)管理機構(gòu);安全生產(chǎn)規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經(jīng)營范圍和能力;負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

  2)對沒有相應資質(zhì)證書、沒有設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

  3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責人。

  4.2選擇

  1)安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關(guān)項目負責人對承包商的投標書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據(jù),并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

  2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

  4.3開工前的準備

  1)安全生產(chǎn)管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查,內(nèi)容包括:

  (1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實際要求;

  (2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

  (3)是否為員工配備勞動防護用品;

  (4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設(shè)施進行檢查、檢查;

  (5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構(gòu);

  2)安全生產(chǎn)管理部門應對承包商進行相應安全生產(chǎn)培訓教育,為承包商辦理入廠證。

  3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度,安全生產(chǎn)管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過后方可施工。

  4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督,或不按要求進行整改的,安全生產(chǎn)管理部門應上報公司相關(guān)負責人,取消承包商的施工資格。

  4.4作業(yè)過程監(jiān)督

  1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規(guī)章制度的要求。

  2)若承包商公司相關(guān)安全規(guī)章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。

  3)對安全措施不落實的,根據(jù)制止其施工作業(yè),并上報至公司相關(guān)負責人取消其施工資格。

  4.5表現(xiàn)評價與續(xù)用

  1)項目完工后,項目相關(guān)管理部門應結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評價。

  2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據(jù),并建立承包商檔案,內(nèi)容應包括:

  (1)承包商資質(zhì)證書復印件;

  (2)過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績;

  (3)安全生產(chǎn)管理機構(gòu);

  (4)安全管理制度目錄;

  (5)特種作業(yè)人員證書復印件;

  (6)安全生產(chǎn)評價報告及其他有關(guān)資料。

  3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

  5、供應商管理制度

  5.1資格預審

  1)由購銷部門、質(zhì)量管理、技術(shù)部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。

  2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等進行預審。

  3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關(guān)負責人進行選擇。

  5.2選用

  1)根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進行確認,選擇供應商。

  2)必要時需成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術(shù)能力、服務等進行評選。

  3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

  4)對供應商的'產(chǎn)品進行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。

  5)根據(jù)合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

  5.3續(xù)用

  1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務好的給予續(xù)用。

  2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

  3)購銷部門應及時識別人為風險、經(jīng)濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。

  4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質(zhì)量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權(quán)益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

  6、相關(guān)的文件

  《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

  本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

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